2019年年度报告 百分点 增加 华北区230,01,9244356,050,3768575645.8757002个 百分点 增加 华东区99490,5744238,629,73188761216.528.01.86个 百分点 增加 华南区230,04,044.1045,8974932880519791612063个 百分点 增加 华中区292,178,267.3283,205,2499671.52357116068个 百分点 增加 西北区81086,9193724869,769086933 8700.11个 百分点 增加 西南区420897510871490657028915411383038个 百分点 增加 海外 20938459683.549089018305 9.26 8.240.16个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 淘宝天猫等线上电商渠道收入并入华东区。 2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量销售量库存量 主要产品单位生产量销售量库存量比上年比上年比上年 增减增减增减 (%) (%) DA 件2,189,5821,965,326827,298 DM件129201119382141,778204716068.56 DZ 件1,8280361685490671,523202 4.82 22.80 件 312649,498104575-23.16 15.83 24.84 产销量情况说明: 库存量的增加是由于本年末未上市春季新品较上年末有所增加。 (3).成本分析表 单位:元
2019 年年度报告 26 / 211 0.84 个 百分点 华北区 230,101,924.43 56,050,376.85 75.64 5.87 5.77 增加 0.02 个 百分点 华东区 999,490,574.14 238,629,731.88 76.12 16.52 8.10 增加 1.86 个 百分点 华南区 230,104,044.10 45,897,493.28 80.05 19.79 16.12 增加 0.63 个 百分点 华中区 292,178,267.32 83,205,249.96 71.52 3.57 1.16 增加 0.68 个 百分点 西北区 81,086,919.37 24,869,769.08 69.33 9.07 8.70 增加 0.11 个 百分点 西南区 420,897,510.87 114,086,577.72 72.89 15.41 13.83 增加 0.38 个 百分点 海外 20,938,459.68 3,549,089.01 83.05 9.26 8.24 增加 0.16 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 淘宝天猫等线上电商渠道收入并入华东区。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 (%) 销售量 比上年 增减 (%) 库存量 比上年 增减 (%) DA 件 2,189,582 1,965,326 827,298 20.98 1.27 35.23 DM 件 129,201 119,382 141,778 20.47 16.06 8.56 DZ 件 1,828,036 1,685,490 671,523 20.02 4.82 22.80 RA 件 31,264 9,498 104,575 -23.16 15.83 24.84 产销量情况说明: 库存量的增加是由于本年末未上市春季新品较上年末有所增加。 (3). 成本分析表 单位:元
2019年年度报告 分行业情况 上年本期 本期占 同期金额 分行业成本构本期金额 占总较上 成项目 总成本上年同期金额\成本期变 比例 年同情况 说明 (%) 比例 动比 (%) 服装主要业 务成本 591025,301029941544581,960.129933853 分产品情况 上年/不期 金额 本期占 同期 分产品成本构本期金额总成本上年同期金额占总年同|情况 比例 比例/期变/说明 成本 动比 上衣类主要业 务成本2337082353951962343890835.791892 外套类主要业146988980292472|1414.37532580392 务成本 皮草类务成本15219326413402451715 裙类主要业 务成本 117,038661.011969122827,993.76240-471 裤类主要业75,5272090281270659525383912031450 务成本 其他类「主要业 务成本2,378.270.790404692,37831086-4932 成本分析其他情况说明 单位:万元 本期成本 上年同期本期成本 生产性成本项目本期成本占总成本上年同期成本占总较上年同 质 比率% 成本成本比期变动 匚原材料3764005430825 2.11 完全委[委托加工费4763574 688738,09191 65.19 25.05 托加工制造费用1,61878 2341.57893 2.52 小计496309271763997909 24.14 1781 部分委 原材料1129484163310.40826 托加工 委托加工费7,71121 1115742386 12.70 3.87 制造费用52865 624.38 1.07 15.33 7/211
2019 年年度报告 27 / 211 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 服装 主要业 务成本 591,025,301.02 99.41 544,581,960.12 99.33 8.53 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 上衣类 主要业 务成本 233,370,082.35 39.25 196,234,389.08 35.79 18.92 外套类 主要业 务成本 146,988,998.29 24.72 141,444,370.53 25.80 3.92 皮草类 主要业 务成本 15,721,998.30 2.64 13,420,290.05 2.45 17.15 裙类 主要业 务成本 117,038,661.01 19.69 122,827,993.76 22.40 -4.71 裤类 主要业 务成本 75,527,290.28 12.70 65,962,538.39 12.03 14.50 其他类 主要业 务成本 2,378,270.79 0.40 4,692,378.31 0.86 -49.32 成本分析其他情况说明 单位:万元 生产性 质 成本项目 本期成本 本期成本 占总成本 比率% 上年同期 成本 上年同期 成本占总 成本比 率% 本期成本 较上年同 期变动 表% 完全委 托加工 原材料 376.40 0.54 308.25 0.53 22.11 委托加工费 47,635.74 68.87 38,091.91 65.19 25.05 制造费用 1,618.78 2.34 1,578.93 2.70 2.52 小计 49,630.92 71.76 39,979.09 68.42 24.14 部分委 托加工 原材料 11,294.84 16.33 10,408.26 17.81 8.52 委托加工费 7,711.21 11.15 7,423.86 12.70 3.87 制造费用 528.65 0.76 624.38 1.07 -15.33
2019年年度报告 本期成本 上年同期本期成本 生产性成本项目本期成本占总成本上年同期成本占总较上年同 质 比率% 成本 成本比期变动 小计19.5347028241845650 合计 69,1656210005843559100001836 主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额28,747.13万元,占年度销售总额12.09%:其中前五名客户销 售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%‰。 前五名供应商采购额16,746.39万元,占年度采购总额2532%;其中前五名供应 商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.费用 √适用口不适用 单位 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度% 销售费用 798,904,73645 70741594145 12.93 管理费用 144,582,955.27 125610,547.21 5.10 研发费用 64,93220132 58,118357.94 11.72 财务费用 5941392367 29,584,731.89 不适用 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 64,932,201.32 本期资本化研发投入 研发投入合计 64,932,20132 研发投入总额占营业收入比例(%) 2.73 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 研发投入资本化的比重(%) (2).情况说明 口适用√不适用 28/211
2019 年年度报告 28 / 211 生产性 质 成本项目 本期成本 本期成本 占总成本 比率% 上年同期 成本 上年同期 成本占总 成本比 率% 本期成本 较上年同 期变动 表% 小计 19,534.70 28.24 18,456.50 31.58 5.84 合计 69,165.62 100.00 58,435.59 100.00 18.36 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 28,747.13 万元,占年度销售总额 12.09%;其中前五名客户销 售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 16,746.39 万元,占年度采购总额 25.32%;其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度% 销售费用 798,904,736.45 707,415,941.45 12.93 管理费用 144,582,955.27 125,610,547.21 15.10 研发费用 64,932,201.32 58,118,357.94 11.72 财务费用 -59,413,923.67 -29,584,731.89 不适用 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元 本期费用化研发投入 64,932,201.32 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 64,932,201.32 研发投入总额占营业收入比例(%) 2.73 公司研发人员的数量 198 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 8.68 研发投入资本化的比重(%) 0 (2). 情况说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额变动幅度%说明 经营活动产生的现金 725,141,14885584652,143.96 24.03 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额 231,709,04495-142604,50913 不适用 筹资活动产生的现金401.000018142.313:59 133.95 流量净额 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末 项目名称 数占总资/本期期末金额 本期期末数数占总资上期期末数产的研较上期期末变情况说明 产的比例 (%) 动比例(%) 交易性金融资 51.77893264 1.32 不适用见说明 其他流动资产 5027,37713 0132,575,91082 0.07 9517见说明 固定资产 54530.243201391384342.87042 10.77 42.04见说明 在建工程 50,239,38653 128117,72056736 5732见说明 无形资产 35,461.878.87 0909,10703233 289.39见说明 长期待摊费用59674604001.523835448380107 555见说明 应付账款 160,348,54608 40981,88527725 9582见说明 其他应付款 0,927,326.14 155453441771 1.27 3437见说明 递延所得税负 3,799,64972 0.10 ,272,16443 0.04 19868见说明 其他综合收益 -880,27623 308.721.06 -0.01 18514见说明 交易性金融资产变动原因的说明:购入理财产品。 其他流动资产变动原因的说明:待抵扣税额增加。 固定资产净额变动原因的说明:花桥物流园项目一期转入固定资产。 在建工程变动原因的说明:花桥物流园项目一期完工转出。 无形资产变动原因的说明:花桥物流园土地使用权增加。 长期待摊费用变动原因的说明:裝修费增加。 应付账款变动原因的说明:春季货品采购的增加。 29/211
2019 年年度报告 29 / 211 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度% 说明 经营活动产生的现金 流量净额 725,141,148.85 584,652,143.96 24.03 投资活动产生的现金 流量净额 -231,709,044.95 -142,604,509.13 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 -401,000,000.00 1,181,142,313.59 -133.95 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 情况说明 交易性金融资 产 51,778,932.64 1.32 0 不适用 见说明 其他流动资产 5,027,377.13 0.13 2,575,910.82 0.07 95.17 见说明 固定资产 545,930,243.20 13.91 384,342,870.42 10.77 42.04 见说明 在建工程 50,239,386.53 1.28 117,720,567.36 3.30 -57.32 见说明 无形资产 35,461,878.87 0.90 9,107,032.33 0.26 289.39 见说明 长期待摊费用 59,674,604.00 1.52 38,354,483.80 1.07 55.59 见说明 应付账款 160,348,546.08 4.09 81,885,277.25 2.29 95.82 见说明 其他应付款 60,927,326.14 1.55 45,344,177.71 1.27 34.37 见说明 递延所得税负 债 3,799,649.72 0.10 1,272,164.43 0.04 198.68 见说明 其他综合收益 -880,276.23 -0.02 -308,721.06 -0.01 185.14 见说明 交易性金融资产变动原因的说明:购入理财产品。 其他流动资产变动原因的说明:待抵扣税额增加。 固定资产净额变动原因的说明:花桥物流园项目一期转入固定资产。 在建工程变动原因的说明:花桥物流园项目一期完工转出。 无形资产变动原因的说明:花桥物流园土地使用权增加。 长期待摊费用变动原因的说明:装修费增加。 应付账款变动原因的说明:春季货品采购的增加
2019年年度报告 其他应付款变动原因的说明:预提费用增加 递延所得税负债变动原因的说明:固定资产账面价值和计税基础间的差异造成的。 其他综合收益变动原因的说明:汇率变动影响。 其他说明 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 √适用口不适用 (1)存货情况说明 单位:元 期末余额 年初余额 项目 账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值 原材料 12,535,479.10 12,535,479.1012,711,35666 12,711,356.66 委托加工物资1730891328 17,308,9132821,767,92820 21,767,928.20 库存商品 33099909357431,7564273.5656499257685279904897292486208712,35504 发出商品 14450,035 144051714473 14,461,27537 合计 375,291,8344157431,75694317,860.07747306625,840.1348,972,924.86257,652915.27 (2)按库龄结构披露库存商品情况 单位:元 库龄 库存商品金额 存货跌价准备 账面价值 1年以内 203.604.968.73 203.604968.73 1-2年 69.123496.78 20,737,049.03 48,386,44775 2-3年 43.148467.02 21,574,233.51 21,574,233.51 3年以上 1512047440 15.120.47440 合计 330,997,40693 57431756.94 273,565649.99 (3)存货周转情况 公司期末存货为317,860,07747元,上年同期为257,652,91527元,本年末较上 年同期增加60207,162.20元,增幅23.37%。存货周转率为207次/年,比上年同期的 24次/年降低了007次/年。 30/211
2019 年年度报告 30 / 211 其他应付款变动原因的说明:预提费用增加。 递延所得税负债变动原因的说明:固定资产账面价值和计税基础间的差异造成的。 其他综合收益变动原因的说明:汇率变动影响。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 √适用 □不适用 (1)存货情况说明 单位:元 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 12,535,479.10 12,535,479.10 12,711,356.66 12,711,356.66 委托加工物资 17,308,913.28 17,308,913.28 21,767,928.20 21,767,928.20 库存商品 330,997,406.93 57,431,756.94 273,565,649.99 257,685,279.90 48,972,924.86 208,712,355.04 发出商品 14,450,035.10 14,450,035.10 14,461,275.37 14,461,275.37 合计 375,291,834.41 57,431,756.94 317,860,077.47 306,625,840.13 48,972,924.86 257,652,915.27 (2)按库龄结构披露库存商品情况 单位:元 库 龄 库存商品金额 存货跌价准备 账面价值 1 年以内 203,604,968.73 203,604,968.73 1-2 年 69,123,496.78 20,737,049.03 48,386,447.75 2-3 年 43,148,467.02 21,574,233.51 21,574,233.51 3 年以上 15,120,474.40 15,120,474.40 合 计 330,997,406.93 57,431,756.94 273,565,649.99 (3)存货周转情况 公司期末存货为 317,860,077.47 元,上年同期为 257,652,915.27 元,本年末较上 年同期增加 60,207,162.20 元,增幅 23.37%。存货周转率为 2.07 次/年,比上年同期的 2.14 次/年降低了 0.07 次/年