共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 从大环境看,2019年国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,整体形势好于预期。公司处于 行业中端,市场竞争激烈,产品更新换代周期越来越短,下游消费类电子产品尤其是智能手机增长疲弱, 但产品应用领域广泛并不断拓宽,智能汽车、家居、穿戴等市场已经形成巨大容量,产品市场占有份额相 对稳定。TWS零组件带动了一波增长。报告期内,公司营业总收入984,325,864.30元,较上年同期增长 22.31%;营业利润33,275,368.82元,较上年同期增长49.96%,利润总额为32,646,878.25元、归属于上市 公司股东净利润为30,818,475.17元,较上年同期分别增长5253%、44.35%% 为了公司持续健康稳定发展,公司董事会、管理层及全体员工共同努力,秉承“高效、求是、创新 和谐”的企业精神,致力于成为世界一流的电声整体解决方案提供商,做客户最信赖伙伴,传世界最美妙 声音,集中精力深耕细作大客户,继续推行大客户战略,调整产品结构,研发中高端客户平台型新品。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019年 2018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 984,325864.30 100%804.76558686 100% 2.31% 分行业 电子元器件行业984325.86430 100.00% 04,765,58686 10000% 22.31% 分产品 电子元器件及电 984,325864.30 100.00% 804,765,58686 100.00% 2.31% 声组件 分地区 国内地区 610,163,1993 61 40.02% 国外地区 374,162,664.95 68,986,289.40 45.85% 140% chin乡 www.cninfocom.cn
共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 从大环境看,2019年国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,整体形势好于预期。公司处于 行业中端,市场竞争激烈,产品更新换代周期越来越短,下游消费类电子产品尤其是智能手机增长疲弱, 但产品应用领域广泛并不断拓宽,智能汽车、家居、穿戴等市场已经形成巨大容量,产品市场占有份额相 对稳定。TWS零组件带动了一波增长。报告期内,公司营业总收入984,325,864.30元,较上年同期增长 22.31%;营业利润33,275,368.82元,较上年同期增长49.96%,利润总额为32,646,878.25元、归属于上市 公司股东净利润为30,818,475.17元,较上年同期分别增长52.53%、44.35%%。 为了公司持续健康稳定发展,公司董事会、管理层及全体员工共同努力,秉承“高效、求是、创新、 和谐”的企业精神,致力于成为世界一流的电声整体解决方案提供商,做客户最信赖伙伴,传世界最美妙 声音,集中精力深耕细作大客户,继续推行大客户战略,调整产品结构,研发中高端客户平台型新品。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 984,325,864.30 100% 804,765,586.86 100% 22.31% 分行业 电子元器件行业 984,325,864.30 100.00% 804,765,586.86 100.00% 22.31% 分产品 电子元器件及电 声组件 984,325,864.30 100.00% 804,765,586.86 100.00% 22.31% 分地区 国内地区 610,163,199.35 61.99% 435,779,297.46 54.15% 40.02% 国外地区 374,162,664.95 38.01% 368,986,289.40 45.85% 1.40%
共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 营业收入 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业成本 毛利率 年同期增减年同期增减 同期增减 分行业 电子元器件行 98432586430748,955301.36 23.91% 24.64% 142% 分产品 电子元器件及 98432586430748,955301.36 23.91% 4.64% 142% 电声组件 分地区 国内地区 610,163,199.35518,091,07823 1509% 40.02% 41.84% 1.09% 国外地区 374,162,66495230,864,223.13 38.30% 202% 2.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减 销售量 397,786,027 403,759,151 -1.48% 电子元器件行业生产量 只 364,488,070 405,572895 10.13% 库存量 只 88,044,322 121,342,279 27.44% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 2019年 2018年 行业分类 同比增减 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比 chin乡 www.cninfocom.cn
共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电子元器件行 业 984,325,864.30 748,955,301.36 23.91% 22.31% 24.64% -1.42% 分产品 电子元器件及 电声组件 984,325,864.30 748,955,301.36 23.91% 22.31% 24.64% -1.42% 分地区 国内地区 610,163,199.35 518,091,078.23 15.09% 40.02% 41.84% -1.09% 国外地区 374,162,664.95 230,864,223.13 38.30% 1.40% -2.02% 2.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电子元器件行业 销售量 只 397,786,027 403,759,151 -1.48% 生产量 只 364,488,070 405,572,895 -10.13% 库存量 只 88,044,322 121,342,279 -27.44% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比
共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 电子元器件行电子元器件及 748,955,301.36 100060088912686 100.00% 24.64% 业 电声组件 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 本公司合并财务报表范围包括青岛共达智能科技创新中心有限公司、深圳市共达电声科技有限公 司两家公司。与上年相比,本年因出资设立增加青岛共达智能科技创新中心有限公司一家,因注销 全资子公司减少 Gettop Europe R&DApS一家 详见第“十二节财务报告”中“八、合并范围的变更”相关内容 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 494,263,487.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户1 132,602,12935 13.47% 客户2 127,445,12442 客户3 107,928,996.07 96% 客户4 65,904,63776 6.70% 客户5 60,382,59991 6.13% 合计 494,263,487.51 50.21% 主要客户其他情况说明 √适用口不适用 前5大客户中客户1、客户4与本公司属于关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 172,809,31260 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.60% chin乡 www.cninfocom.cn
共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 重 重 电子元器件行 业 电子元器件及 电 声组件 748,955,301.36 100.00% 600,889,116.68 100.00% 24.64% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本公司合并财务报表范围包括青岛共达智能科技创新中心有限公司、深圳市共达电声科技有限公 司两家公司。与上年相比,本年因出资设立增加青岛共达智能科技创新中心有限公司一家, 因注销 全资子公司减少Gettop Europe R&D ApS一家。 详见第“十二节财务报告”中“八、合并范围的变更” 相关内容。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 494,263,487.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.21% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 20.17% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 1 132,602,129.35 13.47% 2 客户 2 127,445,124.42 12.95% 3 客户 3 107,928,996.07 10.96% 4 客户 4 65,904,637.76 6.70% 5 客户 5 60,382,599.91 6.13% 合计 -- 494,263,487.51 50.21% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前5大客户中客户1、客户4与本公司属于关联关系。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 172,809,312.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.60%
共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 0.00% 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元 占年度采购总额比例 供应商1 71,420,565.0 11.41% 供应商2 33,331,653.56 5.32% 2345 供应商3 28.842.898.92 4.61% 供应商4 19,939,92996 3.18% 供应商5 19274,265.10 3.08% 合计 172,809,312.60 27.60% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2019年 018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,990,890.12 18,740,501.68 667% 管理费用 77,96228380 84,974,119.67 8.25% 财务费用 13,744,24367 14.1093270 研发费用 65987396.036322,72.18 4.37% 4、研发投入 √适用口不适用 为确保公司主导产品全球范围的市场竞争力,提高市场份额,公司高度重视研发创新,每年 都有较大研发资金的投入。报告期内,公司研发投入659874万元,占营业收入的比670%, 主要用于电声元件、模组、车载、整机、系统等电声产品 公司研发投入情况 2019年 2018年 研发人员数量(人) 305 7.77% 研发人员数量占比 11.54% 2.54% 研发投入金额(元) 65,987,39603 63221,572.18 4.37% 研发投入占营业收入比例 6.70% 1.16% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入 0.00% 的比例 chin乡 www.cninfocom.cn
共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 71,420,565.06 11.41% 2 供应商 2 33,331,653.56 5.32% 3 供应商 3 28,842,898.92 4.61% 4 供应商 4 19,939,929.96 3.18% 5 供应商 5 19,274,265.10 3.08% 合计 -- 172,809,312.60 27.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,990,890.12 18,740,501.68 6.67% 管理费用 77,962,283.80 84,974,119.67 -8.25% 财务费用 13,744,243.67 14,109,327.07 -2.59% 研发费用 65,987,396.03 63,221,572.18 4.37% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为确保公司主导产品全球范围的市场竞争力,提高市场份额,公司高度重视研发创新, 每年 都有较大研发资金的投入。报告期内,公司研发投入6598.74万元,占营业收入的比6.70%, 主要用于电声元件、模组、车载、整机、系统等电声产品。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量(人) 305 283 7.77% 研发人员数量占比 11.54% 9.00% 2.54% 研发投入金额(元) 65,987,396.03 63,221,572.18 4.37% 研发投入占营业收入比例 6.70% 7.86% -1.16% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00%
共达电声股份有限公司2019年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 968,202,95874 894247,69650 8.27% 经营活动现金流出小计 887,443,363.75 834,190440.55 6.38% 经营活动产生的现金流量净 80,759,594.99 60,057255.95 447% 额 投资活动现金流入小计 417.40 16.793.822.34 58.33% 投资活动现金流出小计 ,977.52 41,461,589.50 5736% 投资活动产生的现金流量净 38,655,560.12 24,667,767.16 56.70 筹资活动现金流入小计 328,560,549.10 393,067445.56 1641% 筹资活动现金流出小计 375,237,249.08 435,447,325.27 13.83% 筹资活动产生的现金流量净 -46,67669998 -42,379879.71 10.14% 现金及现金等价物净增加额 -4,894,145.79 -6,937,33777 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加2,070.23万元,增长3447%,主要原因为本期营业收 入增加回款增加所致 (2)报告期内投资活动现金流入同比增加97966万元,增长583%,主要原因为本期收回上期处置固定资 产款项所致 (3)报告期内投资活动现金流出同比增加2,378.44万元,增长57.36%,主要原因为本期购置机器设备增加 所到 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量8,075.96万元与本年度净利润3,081.85万元存在4,994.11万元 的差异,两者存在重大差异的主要原因是报告期公司资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、财务 费用、存货、经营性应收及应付项目等因素共同影响所致。 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位 chin乡 www.cninfocom.cn
共达电声股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 968,202,958.74 894,247,696.50 8.27% 经营活动现金流出小计 887,443,363.75 834,190,440.55 6.38% 经营活动产生的现金流量净 额 80,759,594.99 60,057,255.95 34.47% 投资活动现金流入小计 26,590,417.40 16,793,822.34 58.33% 投资活动现金流出小计 65,245,977.52 41,461,589.50 57.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -38,655,560.12 -24,667,767.16 -56.70% 筹资活动现金流入小计 328,560,549.10 393,067,445.56 -16.41% 筹资活动现金流出小计 375,237,249.08 435,447,325.27 -13.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 -46,676,699.98 -42,379,879.71 -10.14% 现金及现金等价物净增加额 -4,894,145.79 -6,937,337.77 -29.45% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加2,070.23万元,增长34.47%,主要原因为本期营业收 入增加回款增加所致。 (2)报告期内投资活动现金流入同比增加979.66万元,增长58.33%,主要原因为本期收回上期处置固定资 产款项所致。 (3)报告期内投资活动现金流出同比增加2,378.44万元,增长57.36%,主要原因为本期购置机器设备增加 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量8,075.96万元与本年度净利润3,081.85万元存在4,994.11万元 的差异,两者存在重大差异的主要原因是报告期公司资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、财务 费用、存货、经营性应收及应付项目等因素共同影响所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位:元