爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入 营业成本毛利率 年同期增减年同期增减|同期增减 分行业 医疗行业59560383052|3.200736,180254626% 49.09% 48.67% 其他业务收入6514729442,336.898736413% 23.59% 17.54% 17.89% 分产品 屈光手术193144635921911431982.3152.81% 69.23% 74.94% -1.54% 白内障手术14170726536875,5606570283821% 4443% 42.27% 093% 眼前段手术786,597358.12472.825,040423989 30.08% 眼后段手术4758395043678%41648004164 视光服务1,171,79733680542,952,387355366 3436% 30.45% 1.39 其他项目 1718240384596014569274412% 172.87% 19261% -3.77% 分地区 华中地区 1,887,445,00570985,575,498 47.78% 3309% 43.81% -3.89 东北地区 564826,767.242786343645750.67% 24.28% 22.34% 0.78% 西南地区 97408487211534832,139.0945.09% 31.24% 28.75% 1.06% 华东地区 830,882,94587450,410,261184579% 71.77% 63.38% 278% 华北地区516,74453296262,3929874149225871%3149%10.51% 华南地区 544,305261.7328290855134802% 9266% 7288% 594% 西北地区 174804597102906,305.5841.16% 12.38% 13.67% 0.67% 台港澳地区134043.652.7595,4297885281% 2.92% 2.54% 0.28% 美国地区 50,796,5113321439,5277457.79% 欧洲地区 284,833,96430188543653:393381% 注:1)屈光项目本期毛利率较上年同期毛利率下降1.54%,主要系本期人工费用增长,高端 术式引起材料率上升所致 2)华中地区本期毛利率较上年同期毛利率下降3.89%,主要系本期人工、房租费用增长及郑 州爱尔、许昌爱尔等开业期较短医院毛利率低影响
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医疗行业 5,956,330,830.52 3,200,736,180.25 46.26% 49.09% 48.67% 0.15% 其他业务收入 6,514,729.44 2,336,898.73 64.13% 23.59% -17.54% 17.89% 分产品 屈光手术 1,931,446,359.21 911,431,982.31 52.81% 69.23% 74.94% -1.54% 白内障手术 1,417,077,265.36 875,560,670.28 38.21% 44.43% 42.27% 0.93% 眼前段手术 786,597,358.12 472,825,040.42 39.89% 29.73% 30.08% -0.16% 眼后段手术 477,588,472.58 301,951,530.62 36.78% 44.16% 48.00% -1.63% 视光服务 1,171,797,336.80 542,952,387.35 53.66% 34.36% 30.45% 1.39% 其他项目 171,824,038.45 96,014,569.27 44.12% 172.87% 192.61% -3.77% 分地区 华中地区 1,887,445,005.70 985,575,498.34 47.78% 33.09% 43.81% -3.89% 东北地区 564,826,767.24 278,634,364.57 50.67% 24.28% 22.34% 0.78% 西南地区 974,084,872.11 534,832,139.09 45.09% 31.24% 28.75% 1.06% 华东地区 830,882,945.87 450,410,261.18 45.79% 71.77% 63.38% 2.78% 华北地区 516,744,532.96 262,392,987.41 49.22% 58.71% 31.49% 10.51% 华南地区 544,305,261.73 282,908,553.13 48.02% 92.66% 72.88% 5.94% 西北地区 174,882,045.97 102,906,305.58 41.16% 12.38% 13.67% -0.67% 台港澳地区 134,043,652.75 95,429,788.55 28.81% -2.92% -2.54% -0.28% 美国地区 50,796,511.33 21,439,527.74 57.79% 欧洲地区 284,833,964.30 188,543,653.39 33.81% 注:1)屈光项目本期毛利率较上年同期毛利率下降 1.54%,主要系本期人工费用增长,高端 术式引起材料率上升所致。 2)华中地区本期毛利率较上年同期毛利率下降 3.89%,主要系本期人工、房租费用增长及郑 州爱尔、许昌爱尔等开业期较短医院毛利率低影响
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 3)华北地区本期毛利率较上年同期毛利率上升10.51%,主要系本期石家庄爱尔、太原爱尔 天津爱尔等医院经营收入大幅提升,产生规模效应所致 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 金额 占营业成本 金额 占营业成本同比增减 比重 比重 医用材料1695,936,231085295%1,169065,304705423% 1.28 人力工资88,780,032 27.56%595,198,10594 2761% 医疗行业折旧 146,808,001.90 458%106,930.832.81 房租及摊销359.866,718.32 1124%213,246,38456 9.89% 1.35% 115345.19681 360%68,534057.15 3.18% 0.42% 合计130105991198566698%760 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期末,公司因投资收购及新设主体导致纳入合并范围的子公司发生变动,主要变动如下: 名称 变更原因 l 爱尔眼科医院有限公司 购买取得 爱尔眼科医院有限公司 购买取得 东莞爱尔眼科医院有限公司 购买取得 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 购买取得
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 3)华北地区本期毛利率较上年同期毛利率上升 10.51%,主要系本期石家庄爱尔、太原爱尔、 天津爱尔等医院经营收入大幅提升,产生规模效应所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 医疗行业 医用材料 1,695,936,231.08 52.95% 1,169,065,304.70 54.23% -1.28% 人力工资 882,780,032.15 27.56% 595,198,105.94 27.61% -0.05% 折旧 146,808,001.90 4.58% 106,930,832.81 4.96% -0.38% 房租及摊销 359,866,718.32 11.24% 213,246,384.56 9.89% 1.35% 其他 115,345,196.81 3.60% 68,534,057.15 3.18% 0.42% 合计 3,200,736,180.25 99.93% 2,152,974,685.16 99.87% 0.06% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期末,公司因投资收购及新设主体导致纳入合并范围的子公司发生变动,主要变动如下: 名称 变更原因 佛山爱尔眼科医院有限公司 购买取得 清远爱尔眼科医院有限公司 购买取得 东莞爱尔眼科医院有限公司 购买取得 滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司 购买取得
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 朝阳眼科医院有限责任公司 购买取得 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 购买取得 湖州爱尔眼科医院有限公司 购买取得 泰安爱尔光明医院有限公司 购买取得 九江爱尔中山眼科医院有限公司 购买取得 松原爱尔华明眼科医院有限公司 购买取得 广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司 购买取得 ClinicaBavieraSA 购买取得 AWHealthcare Management llc 购买取得 湖南佳兴投资置业有限公司 购买取得 爱尔眼科国际(欧洲)有限公司 新设成立 爱尔(美国)国际控股有限公司 新设成立 宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司 新设成立 长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司 武汉爱尔眼科青山门诊部有限公司 新设成立 成都麦格眼科中心有限公司 公司注销 合并范围变更主体的具体信息详见“第十一节、八、合并范围的变更 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 51,272,211.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比 0.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 0.00% 总额比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 客户 20.763.55800 客户二 12,974,757.00 0.22 客户三 6,682,93000 客户四 561817822 0.09% 客户五 5,232,78852 0.09% 合计 51272,21174 0.86% 主要客户其他情况说明
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 朝阳眼科医院有限责任公司 购买取得 太原市爱尔康明眼科医院有限公司 购买取得 湖州爱尔眼科医院有限公司 购买取得 泰安爱尔光明医院有限公司 购买取得 九江爱尔中山眼科医院有限公司 购买取得 松原爱尔华明眼科医院有限公司 购买取得 广州爱尔暨丽眼科门诊部有限公司 购买取得 ClínicaBaviera.S.A 购买取得 AWHealthcareManagement,LLC 购买取得 湖南佳兴投资置业有限公司 购买取得 爱尔眼科国际(欧洲)有限公司 新设成立 爱尔(美国)国际控股有限公司 新设成立 宁波海曙爱尔光明眼科门诊部有限公司 新设成立 长沙市天心区爱馨医疗美容门诊部有限公司 新设成立 武汉爱尔眼科青山门诊部有限公司 新设成立 成都麦格眼科中心有限公司 公司注销 合并范围变更主体的具体信息详见“第十一节、八、合并范围的变更”。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 51,272,211.74 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.86% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 20,763,558.00 0.35% 2 客户二 12,974,757.00 0.22% 3 客户三 6,682,930.00 0.11% 4 客户四 5,618,178.22 0.09% 5 客户五 5,232,788.52 0.09% 合计 -- 51,272,211.74 0.86% 主要客户其他情况说明
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 适用口不适用 由于眼科患者以个体消费为主,且一般采用现金、银行刷卡、微信、支付宝和医保消费 的方式支付费用,公司无法区分主要客户,也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。 公司子公司长沙佳视医疗器械有限公司、山南优视医疗器械有限公司有部分耗材对集团 外的单位销售及少量设备对集团外的单位出租,对外销售及出租前五名累计总额 32,011,23484元,占全年主营业务收入的0.54%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 600,6124558 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购 0.00% 总额比例 公司前5名供应商情况 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 医药商 217,446,630.00 9.89% 医药商二 203,742,865.99 926% 医药商三 83.103,29900 3.78% 医药商四 49,491,576.96 医药商五 46,828,083.93 2.13% 计 600,61245588 27.31% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 单位:元 2017年 16年 同比增减 重大变动说明 销售费用 77031.867512,239,0817519主要系本期并购医院增加与原有医 院加大市场推广力度,广告及业务
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 √ 适用 □ 不适用 由于眼科患者以个体消费为主,且一般采用现金、银行刷卡、微信、支付宝和医保消费 的方式支付费用,公司无法区分主要客户,也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。 公司子公司长沙佳视医疗器械有限公司、山南优视医疗器械有限公司有部分耗材对集团 外的单位销售及少量设备对集团外的单位出租,对外销售及出租前五名累计总额 32,011,234.84元,占全年主营业务收入的0.54%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 600,612,455.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购 总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商情况 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 医药商一 217,446,630.00 9.89% 2 医药商二 203,742,865.99 9.26% 3 医药商三 83,103,299.00 3.78% 4 医药商四 49,491,576.96 2.25% 5 医药商五 46,828,083.93 2.13% 合计 -- 600,612,455.88 27.31% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 774,031,867.71 512,239,108.17 51.11% 主要系本期并购医院增加与原有医 院加大市场推广力度,广告及业务
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 宣传费,人工费用等增加所致。 管理费用 845,935970.50627,55716973480% 主要系本期并购医院增加与原有医 院人工费用、房租费用等增加所致 财务费用 主要系本期境外子公司贷款利息增 42.664,060.44 5209,582.3771895% 加所致 4、研发投入 √适用口不适用 医院行业属于临床技术应用性行业,以疾病诊断、治疗业务为主。公司根据临床业务的 实际需要,积极开展临床应用性学术科硏工作,持续加大硏发投入。报告期内,共发生硏发 投入4,112.04万元,占营业收入比例0.69% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 0.5% 063% 0.75% 研发投入金额(元) 41,120.4054321,914534.981809959401 研发投入占营业收入比例 069% 0.55 0.57% 研发支出资本化的金额(元) 7704,664.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 18.74% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 1.04% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,118018753.89 4498,369,70685 3601% 经营活动现金流出小计 478761424.59 3,723,408,38453 28.58% 经营活动产生的现金流量净额 1,330404.51230 774,961,322.3 71.67% 投资活动现金流入小计 04,99849461 39826007893 73.64%
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 宣传费,人工费用等增加所致。 管理费用 845,935,970.50 627,558,716.97 34.80% 主要系本期并购医院增加与原有医 院人工费用、房租费用等增加所致。 财务费用 42,664,060.44 5,209,582.37 718.95% 主要系本期境外子公司贷款利息增 加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 医院行业属于临床技术应用性行业,以疾病诊断、治疗业务为主。公司根据临床业务的 实际需要,积极开展临床应用性学术科研工作,持续加大研发投入。报告期内,共发生研发 投入4,112.04万元,占营业收入比例0.69%。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量(人) 86 82 76 研发人员数量占比 0.55% 0.63% 0.75% 研发投入金额(元) 41,120,405.43 21,914,534.98 18,099,594.01 研发投入占营业收入比例 0.69% 0.55% 0.57% 研发支出资本化的金额(元) 7,704,664.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 18.74% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 1.04% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,118,018,753.89 4,498,369,706.85 36.01% 经营活动现金流出小计 4,787,614,241.59 3,723,408,384.53 28.58% 经营活动产生的现金流量净额 1,330,404,512.30 774,961,322.32 71.67% 投资活动现金流入小计 104,998,494.61 398,260,078.93 -73.64%