海天味业2022年主营业务分销售模式情况毛利营业收入比营业成本比毛利率比上销售模式营业收入(元)营业成本(元)率(%)上年增减(%)上年增减(%)年增减(%)37.470.383.572. 39线下渠道22.805.260,66814.259.293.09528.81线上渠道40.3959.42-8. 50988,641,811703,850,601合计37.110.845.31-2. 6723,793,902,47914,963,143,696
海天味业2022年主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入(元) 营业成本(元) 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 线下渠道 22,805,260,668 14,259,293,095 37.47 -0.38 3.57 -2.39 线上渠道 988,641,811 703,850,601 28.81 40.39 59.42 -8.50 合计 23,793,902,479 14,963,143,696 37.11 0.84 5.31 -2.67
5.2利润表的项目质量分析1.营业收入靠什么?关联方政府:营业收入波动性大市场:优胜劣汰,持久
5.2 利润表的项目质量分析 1.营业收入 靠什么? 关联方 政府:营业收入波动性大 市场:优胜劣汰,持久
单位:元海天味业2022年政府补助明细2021年2022年补助项目与资产相关的政府补助53,655,208.4528,538,624.55与收益相关的政府补助90,528,493.97114,983,970.72合计144,183,702.42143,522,595.27
海天味业2022年政府补助明细 单位:元 补助项目 2021年 2022年 与资产相关的政府补助 53,655,208.45 28,538,624.55 与收益相关的政府补助 90,528,493.97 114,983,970.72 合计 144,183,702.42 143,522,595.27
2.营业成本海天味业2022年分产品情况成本构成项本期金额本期占总成上年同期金额上年同期占总本期金额较上年同分产品目(元)(元)本比例(%)成本比例(%)期变动比例(%)82.591,350,584,61683.77-0.91,338,475,702直接材料10.258.57.75137,775,180124,968,853制造费用调味酱5.244.5515.884,891,96573, 308,271直接人工3.673.93-6.2759,470,36063,451,268运费89.94-3.042,584,266.14588.19 2, 665.179.345直接材料4.873.923.35142,606.400115,606,663制造费用蚝油1.9845,856,5681.5526.2857,907,369直接人工4.964.616.59运费145,494,098136,499,443284直接材料6.957.461.58284.066.8835.032.961888.75制造费用724,103,986673,489,241酱油216直接人工1.88175,744,351151,988,970运费5.075.42-4.43419.814,396439.276,145
海天味业2022年分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 (元) 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 (元) 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 调味酱 直接材料 1,338,475,702 82.59 1,350,584,616 83.77 -0.9 制造费用 137,775,180 8.5 124,968,853 7.75 10.25 直接人工 84,891,965 5.24 73,308,271 4.55 15.8 运费 59,470,360 3.67 63,451,268 3.93 -6.27 蚝油 直接材料 2,584,266,145 88.19 2,665,179,345 89.94 -3.04 制造费用 142,606,400 4.87 115,606,663 3.9 23.35 直接人工 57,907,369 1.98 45,856,568 1.55 26.28 运费 145,494,098 4.96 136,499,443 4.61 6.59 酱油 直接材料 6,957,461,582 84.06 6,835,032,961 84 2 制造费用 724,103,986 8.75 673,489,241 8 8 直接人工 175,744,351 2 151,988,970 1.88 16 运费 419,814,396 5.07 439,276,145 5.42 -4.43 2.营业成本
5.2利润表的项目质量分析3.期间费用强调费用的规模、费用发生后的效益单位:元海天味业2022年期间费用占当期营业收入占当期营业收入的科目本期数上年同期数比重(%)的比重(%)销售费用5.385.431,378,053,8571,356,919,480管理费用1.721.58441,740,963394,035,475财务费用-2.86-2. 34-732, 179, 071-584,217,366研发费用2.933.09751,338,973771,919,702
5.2 利润表的项目质量分析 3.期间费用 强调费用的规模、费用发生后的效益 海天味业2022年期间费用 单位:元 科目 本期数 占当期营业收入 的比重(%) 上年同期数 占当期营业收入的 比重(%) 销售费用 1,378,053,857 5.38 1,356,919,480 5.43 管理费用 441,740,963 1.72 394,035,475 1.58 财务费用 -732,179,071 -2.86 -584,217,366 -2.34 研发费用 751,338,973 2.93 771,919,702 3.09