2017年年度报告 序号 资质名称 资质等级 发证单位 设备监理单位资质证书(在以下监理专业范围内具有甲级资 格:1、船舶与海洋工程:船舶制造设备2、港口工程:件 杂货码头设备3、环保工程:城镇污水处理设备:在以下监 国家质量监督检验检疫总 理专业范围内具有乙级资格:1、水资源设备2、信息工程 局国家发展和改革委员会 信息网络系统3、物流设备) 工程招标代理机构资质证书(工程招标代理机构暂定级可承不分级 担工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务) 住房和城乡建设部 建筑业企业资质证书(建筑装修装饰工程专业承包二级、环 27 保工程专业承包) 二级 上海建设交通委 28房屋建筑施工图设计文件审查(含超限)一类 不分级 上海建设交通委 29基坑工程施工图设计文件审查一类 不分级 上海建设交通委 30对外承包工程资格证书 不分级 上海市商务委员会 建筑业企业资质证书钢结构工程专业承包 中华人民共和国建设部 32中国钢结构制造企业资质证书 特级 中国钢结构协会 33大型游乐设施(观览车类)安装证书 不分级 上海市质量技术监督局 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 报告期内,公司紧紧围绕“磨合、谋划”两条主线开展工作,一方面推进了“中船集团旗下 高科技、新产业的多元化上市平台”的框架搭建工作,另一方面加强了对公司全资子公司中船九 院的规范运作指导。主要包括如下内容 一)强化定位,研究公司发展战略,确保公司日常经营管理工作有序开展 报告期内,公司根据“中船集团旗下高科技、新产业的多元化上市平台”的战略定位,从传 统制造业务上市公司转为管理控股型平台上市公司,结合公司实际业务情况,公司管理层多次召 开头脑风暴会议,对公司的发展使命和愿景、发展理念和发展方略、战略布局、发展路径、战略 重点和保障、党建统领等工作内容进行了研究,进一步明晰公司中长期发展规划,以指引公司未 来发展。同时,公司在基层业务人员大量减少的情况下,确保了原有123项未完工项目的顺利推 进,并加强了原有项目应收账款的催讨。 (二)加强对全资子公司规范运作指导 报告期内,公司全资子公司中船九院主要开展了如下工作:1、在供给侧结构性改革全面推进 的不断变化的形势下,努力应对行业规模大幅萎缩的困难局面,着眼提质增效,戮力深化改革, 稳步开拓市场,把握生产节奏,持续科技创新,夯实管理基础;2、扎实推进PPP、EPC项目经营, 提高项目运作水平。形成了PPEC模式策划、实施的指导意见和操作办法,提升了市场开拓与 策划能力,加快了项目的推进力度,顺利中标广东省电子信息产业集团南沙总部基地孵化器项目 设计施工总承包项目、四川省泸州市叙永县叙永园区综合体建设PPP项目、中国船舶工业集团公 司第708研究所总部研发中心工程等项目;3、重点拓展海外市场,成立海外办事处;4、强化服 务意识,秉持质量至上的理念,调配优质资源,按时按质完成生产任务;5、依靠科技创新谋发展, 形成以创新为引领,增强科技力量对经济增长的决定性作用,做好重大课题申报,注重知识产权 保护,成立船舶内装研究中心,为公司后续承接相关项目打下夯实基础。 、报告期内主要经营情况 报告期内,中船科技共承接合同金额为6295亿元,全年实现营业收入4264亿元,实现归 属上市公司股东的净利润3041.92万元,其中,承接工程设计咨询业务合同金额为555亿元,工 11/186
2017 年年度报告 11 / 186 序号 资质名称 资质等级 发证单位 25 设备监理单位资质证书(在以下监理专业范围内具有甲级资 格:1、船舶与海洋工程:船舶制造设备 2、港口工程:件 杂货码头设备 3、环保工程:城镇污水处理设备;在以下监 理专业范围内具有乙级资格:1、水资源设备 2、信息工程: 信息网络系统 3、物流设备) 甲级 国家质量监督检验检疫总 局国家发展和改革委员会 26 工程招标代理机构资质证书(工程招标代理机构暂定级可承 担工程总投资 6000 万元人民币以下的工程招标代理业务) 不分级 住房和城乡建设部 27 建筑业企业资质证书(建筑装修装饰工程专业承包二级、环 保工程专业承包) 二级 上海建设交通委 28 房屋建筑施工图设计文件审查(含超限)一类 不分级 上海建设交通委 29 基坑工程施工图设计文件审查一类 不分级 上海建设交通委 30 对外承包工程资格证书 不分级 上海市商务委员会 31 建筑业企业资质证书钢结构工程专业承包 一级 中华人民共和国建设部 32 中国钢结构制造企业资质证书 特级 中国钢结构协会 33 大型游乐设施(观览车类)安装证书 不分级 上海市质量技术监督局 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司紧紧围绕“磨合、谋划”两条主线开展工作,一方面推进了“中船集团旗下 高科技、新产业的多元化上市平台”的框架搭建工作,另一方面加强了对公司全资子公司中船九 院的规范运作指导。主要包括如下内容: (一)强化定位,研究公司发展战略,确保公司日常经营管理工作有序开展 报告期内,公司根据“中船集团旗下高科技、新产业的多元化上市平台”的战略定位,从传 统制造业务上市公司转为管理控股型平台上市公司,结合公司实际业务情况,公司管理层多次召 开头脑风暴会议,对公司的发展使命和愿景、发展理念和发展方略、战略布局、发展路径、战略 重点和保障、党建统领等工作内容进行了研究,进一步明晰公司中长期发展规划,以指引公司未 来发展。同时,公司在基层业务人员大量减少的情况下,确保了原有 123 项未完工项目的顺利推 进,并加强了原有项目应收账款的催讨。 (二)加强对全资子公司规范运作指导 报告期内,公司全资子公司中船九院主要开展了如下工作:1、在供给侧结构性改革全面推进 的不断变化的形势下,努力应对行业规模大幅萎缩的困难局面,着眼提质增效,戮力深化改革, 稳步开拓市场,把握生产节奏,持续科技创新,夯实管理基础;2、扎实推进 PPP、EPC 项目经营, 提高项目运作水平。形成了 PPP、EPC 模式策划、实施的指导意见和操作办法,提升了市场开拓与 策划能力,加快了项目的推进力度,顺利中标广东省电子信息产业集团南沙总部基地孵化器项目 设计施工总承包项目、四川省泸州市叙永县叙永园区综合体建设 PPP 项目、中国船舶工业集团公 司第 708 研究所总部研发中心工程等项目;3、重点拓展海外市场,成立海外办事处;4、强化服 务意识,秉持质量至上的理念,调配优质资源,按时按质完成生产任务;5、依靠科技创新谋发展, 形成以创新为引领,增强科技力量对经济增长的决定性作用,做好重大课题申报,注重知识产权 保护,成立船舶内装研究中心,为公司后续承接相关项目打下夯实基础。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,中船科技共承接合同金额为 62.95 亿元,全年实现营业收入 42.64 亿元,实现归 属上市公司股东的净利润 3041.92 万元,其中,承接工程设计咨询业务合同金额为 5.55 亿元,工
2017年年度报告 程总承包业务合同金额为5538亿元,船舶配套业务合同金额为124亿元,钢结构业务及成套设 备合同金额为078亿元 报告期内,公司顺利实现扭亏为盈,主要系由于公司2016年度完成重大资产重组,并实施公 司原有长兴岛部分资产处置及所属人员的分流安置后,公司业务结构发生较大变化,母公司在报 告期内未承接与原有业务相关的新项目,期间费用及资产减值损失大幅度减少,导致母公司大幅 度减亏 ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 4,263,628,598.185,304,151,934.91 营业成本 3,827,601,639.854,965,183,998 销售费用 21,356,248. 28,460,368. 24.96 管理费用 233683,079.16293,327,414.90 20.33 财务费用 192,146,3286189,675,25421 114.27 经营活动产生的现金流量净额 1,054,616,839.10-702,114,914.05 投资活动产生的现金流量净额 -243,049,658.99-478,927,263.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 240,444,207.192,001,780,352.23 研发支出 76,772,589.5051,773,018.17 48.29 1.收入和成本分析 口适用不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)年增减|年增减|年增减(%) (%) 察设计3.676.609,201.593,217,675,531.751.67-19.34-2.02/增加4.23个 工程勘 百分点 制造业571,362,698.86567,032,373.91 0.76 2214-23.55增加1.57个 百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%) 年增减年增减年增减(%) (%) (%) 工程设 察咨询3090.78.9861501-30-2.8减少0个 百分点 和监理 程总 2,467,893,442.40 2,246,926.456.71 增加1.96个 承包 百分点 土地整 理服务743.678,761.98573,370,69.08229043.23 增加13.08个 百分点 12/186
2017 年年度报告 12 / 186 程总承包业务合同金额为 55.38 亿元,船舶配套业务合同金额为 1.24 亿元,钢结构业务及成套设 备合同金额为 0.78 亿元。 报告期内,公司顺利实现扭亏为盈,主要系由于公司 2016 年度完成重大资产重组,并实施公 司原有长兴岛部分资产处置及所属人员的分流安置后,公司业务结构发生较大变化,母公司在报 告期内未承接与原有业务相关的新项目,期间费用及资产减值损失大幅度减少,导致母公司大幅 度减亏。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,263,628,598.18 5,304,151,934.91 -19.62 营业成本 3,827,601,639.85 4,965,183,998.03 -22.91 销售费用 21,356,248.24 28,460,368.19 -24.96 管理费用 233,683,079.16 293,327,414.90 -20.33 财务费用 192,146,328.61 89,675,254.21 114.27 经营活动产生的现金流量净额 -1,054,616,839.10 -702,114,914.05 -50.21 投资活动产生的现金流量净额 -243,049,658.99 -478,927,263.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 240,444,207.19 2,001,780,352.23 -87.99 研发支出 76,772,589.50 51,773,018.17 48.29 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 一、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 工程勘 察设计 3,676,609,201.59 3,247,675,534.75 11.67 -19.34 -23.02 增加 4.23 个 百分点 制造业 571,362,698.86 567,032,373.91 0.76 -22.34 -23.55 增加 1.57 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 工 程 设 计 、 勘 察、咨询 和监理 423,017,907.77 348,989,413.67 17.50 -33.00 -32.43 减少 0.69 个 百分点 工 程 总 承包 2,467,893,442.40 2,302,246,926.45 6.71 -27.05 -28.55 增加 1.96 个 百分点 土 地 整 理服务 743,678,761.98 573,370,694.08 22.90 43.23 22.46 增加 13.08 个 百分点
2017年年度报告 船舶配571,362698.86567,03,3910.76-2234-23.5增加1.57个 件 百分点 其他 42,019,089.4423,068,500.55 45.1070.7691.80减少6.02个 百分点 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 比上本比上毛利率比上 (%)年增减|年增减|年增减(%) 国内4,157,978,737.403,733,290,640.8110.21 20.50-2393增加4.05个 百分点 国外89,993,163.0581,417,267.859 41.0 5477减少8个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 分行业情况,公司本期工程勘察设计营业收入减少主要原因为子公司中船九院部分承接项目 未达到收入确认标准所致。制造业营业收入减少主要原因为公司2016年完成重大资产重组、长兴 岛部分资产处置及人员分流后、业务结构发生变化,2017年母公司不再承接新项目,营业收入大 幅度减少。 分产品情况,公司本期工程设计、勘察、咨询和监理及工程总承包营业收入减少主要原因为 子公司中船九院部分承接项目未达到收入确认标准所致。土地整理服务营业收入增加主要原因为 子公司中船九院下属常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司因施工进度加快导致营业收入增加所 致。船舶配件营业收入减少主要原因为公司2016年完成重大资产重组、长兴岛部分资产处置及人 员分流后、业务结构发生变化,2017年母公司不再承接新项目,营业收入大幅度减少 分地区情况,公司本期国外营业收入增加主要原因为母公司本期液罐产品出口增加所致 产销量情况分析表 口适用√不适用 三、成本分析表 分行业情况 本期占 同期本期金 分行成本构成 项目 本期金额 占总/额较上情 总成本上年同期金额成本变动比明 况 比例 比例 (%) 例(%) 人工费373,067,992.049.78490,966400.259.90-24.01 制图材料2,13,49.640.066,823,018.410.14-68.76 匚程材料」14184194.803.80164,651,862.91332-12.07 工程分包费2,095,428,496.00153362,99,142,968.7060.32-31.97 察|其他直 设计接、间接12.10,3042.9487.1749851.762860 费 拆迁成本416,970,307.1010.93217,007,826.304.3792.15 征地成本97,918,212.76 31,134,887.700.63214.50 建设成本58,482,174.221.5322,051,086.004.44-73.42 13/186
2017 年年度报告 13 / 186 船 舶 配 件 571,362,698.86 567,032,373.91 0.76 -22.34 -23.55 增加 1.57 个 百分点 其他 42,019,089.44 23,068,500.55 45.10 70.76 91.80 减少 6.02 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 国内 4,157,978,737.40 3,733,290,640.81 10.21 -20.50 -23.93 增加 4.05 个 百分点 国外 89,993,163.05 81,417,267.85 9.53 41.06 54.77 减少 8.02 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 分行业情况,公司本期工程勘察设计营业收入减少主要原因为子公司中船九院部分承接项目 未达到收入确认标准所致。制造业营业收入减少主要原因为公司 2016 年完成重大资产重组、长兴 岛部分资产处置及人员分流后、业务结构发生变化,2017 年母公司不再承接新项目,营业收入大 幅度减少。 分产品情况,公司本期工程设计、勘察、咨询和监理及工程总承包营业收入减少主要原因为 子公司中船九院部分承接项目未达到收入确认标准所致。土地整理服务营业收入增加主要原因为 子公司中船九院下属常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司因施工进度加快导致营业收入增加所 致。船舶配件营业收入减少主要原因为公司 2016 年完成重大资产重组、长兴岛部分资产处置及人 员分流后、业务结构发生变化,2017 年母公司不再承接新项目,营业收入大幅度减少。 分地区情况,公司本期国外营业收入增加主要原因为母公司本期液罐产品出口增加所致。 二、产销量情况分析表 □适用 √不适用 三、成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 工程 勘察 设计 人工费 373,067,992.04 9.78 490,966,400.25 9.90 -24.01 制图材料 2,131,499.64 0.06 6,823,018.41 0.14 -68.76 工程材料 144,785,194.80 3.80 164,654,862.91 3.32 -12.07 分包费 2,035,428,496.00 53.36 2,992,142,968.70 60.32 -31.97 其 他 直 接、间接 费 112,107,300.47 2.94 87,174,988.55 1.76 28.60 拆迁成本 416,970,307.10 10.93 217,007,826.30 4.37 92.15 征地成本 97,918,212.76 2.57 31,134,887.70 0.63 214.50 建设成本 58,482,174.22 1.53 220,051,086.00 4.44 -73.42
2017年年度报告 设备材料6,784,357.73 8,954,611.62 0.18-24.24 材料和动 制造能费用 17,273,764.490.4573,668,32.871.49-76.55 加工费497,407,514.4013.04653,469,974.5213.17-23.88 其他专项 费用 52,35.095.021.3714,57.283560.29259.30 分产品情况 上年 本期占 同期/本期企 分产成本构成 本期金额 总成本|上年同期金额 占总/额较上/情 年同期 况 比例 成本变动比明 比例 例(%) L人工费306,894.408.0444,05553.308.87-30.26 工程制图材料2,131,499.640.066,823,018.410.1468.76 设计、「其他直 勘察、接、间接 咨询费 和监 39,97,439.641.0569,602,287.671.40-42.56 理 人工费 66,187,517.641.7450,910,896.951.0330.01 分包费2,035,428,496.00153.362,99,142,968060.32-31.9 工程「工程材料144178,194.803.80161,654.862.913.32-12.07 总承 其他直 接、间接 费 55,845,718.01 4,499.000.29285.14 拆迁成本416,970,307.1010.93217,007,826.304.3792 征地成本97,918,212.762.5731,134,88.700.63214.50 地「建设成本 整理 服务 58,482,174.221.53220,051,086.004.44-73.42 材料和动17,273,764.490.4573,66322871.49-76.55 能费用 船舶「加工费497,40,514.4013.04653,469,974.5213.17-238 配件「其他专项 费用 52,351,095.021.3714,570,283.560.2925930 设备材料6,784,357.730.188,954,61162 其他直 其他接、间接16.28,11.820.433.072,761.870.0649.95 成本分析其他情况说明 √适用口不适用 公司本期土地整理服务中拆迁成本较去年同期上升主要为子公司中船九院下属常熟中船梅李 城乡一体化建设有限公司因施工进度加快导致拆迁成本增加。 14/186
2017 年年度报告 14 / 186 设备材料 6,784,357.73 0.18 8,954,611.62 0.18 -24.24 制造 业 材料和动 能费用 17,273,764.49 0.45 73,668,322.87 1.49 -76.55 加工费 497,407,514.40 13.04 653,469,974.52 13.17 -23.88 其他专项 费用 52,351,095.02 1.37 14,570,283.56 0.29 259.30 分产品情况 分产 品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 工程 设计、 勘察、 咨询 和监 理 人工费 306,880,474.40 8.04 440,055,503.30 8.87 -30.26 制图材料 2,131,499.64 0.06 6,823,018.41 0.14 -68.76 其他直 接、间接 费 39,977,439.64 1.05 69,602,287.67 1.40 -42.56 工程 总承 包 人工费 66,187,517.64 1.74 50,910,896.95 1.03 30.01 分包费 2,035,428,496.00 53.36 2,992,142,968.70 60.32 -31.97 工程材料 144,785,194.80 3.80 164,654,862.91 3.32 -12.07 其他直 接、间接 费 55,845,718.01 1.46 14,499,939.00 0.29 285.14 土地 整理 服务 拆迁成本 416,970,307.10 10.93 217,007,826.30 4.37 92.15 征地成本 97,918,212.76 2.57 31,134,887.70 0.63 214.50 建设成本 58,482,174.22 1.53 220,051,086.00 4.44 -73.42 船舶 配件 材料和动 能费用 17,273,764.49 0.45 73,668,322.87 1.49 -76.55 加工费 497,407,514.40 13.04 653,469,974.52 13.17 -23.88 其他专项 费用 52,351,095.02 1.37 14,570,283.56 0.29 259.30 其他 设备材料 6,784,357.73 0.18 8,954,611.62 0.18 -24.24 其他直 接、间接 费 16,284,142.82 0.43 3,072,761.87 0.06 429.95 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 公司本期土地整理服务中拆迁成本较去年同期上升主要为子公司中船九院下属常熟中船梅李 城乡一体化建设有限公司因施工进度加快导致拆迁成本增加
2017年年度报告 四、主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额188,847.51万元,占年度销售总额44.29%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额64,990.03万元,占年度销售总额15.24% 前五名供应商采购额35,308.41万元,占年度采购总额9.22%:其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 (一)费用 √适用口不适用 项目 本年金额 上年金额 变动比 情况说明 受“营改增”影响,原营业税应 税金及附加 22,197,887.31 0,858,602.65 56.35税项目改为增值税,不计入税金 及附加科目 公司2016年完成重大资产重组、 长兴岛部分资产处置及人员分 销售费用 1,356,248.2428,460,368.19 24.96流后、业务结构发生变化,2017 年母公司不再承接新项目,销 费用大幅度减少。 公司2016年完成重大资产重组 长兴岛部分资产处置及人员分 管理费用 233,683,079.16 293,327,414.90 20.33流后、业务结构发生变化,2017 年母公司不再承接新项目,管理 费用大幅度减少。 财务费用 192,146,3286189,675,254.2111.7 公司中船九院本期利息支出 增加所致 (二)研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 本期费用化研发投入 76,772,589.50 本期资本化研发投入 研发投入合计 76,72,589.50 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 15.02 情况说明 口适用√不适用 现金流 √适用口不适用 2017年公司经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为子公司中船九院部分手持承包 合同收款时间长于付款时间导致。公司投资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司 15/186
2017 年年度报告 15 / 186 四、主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 188,847.51 万元,占年度销售总额 44.29%;其中前五名客户销售额中关联方 销售额 64,990.03 万元,占年度销售总额 15.24 %。 前五名供应商采购额 35,308.41 万元,占年度采购总额 9.22%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 其他说明 (一) 费用 √适用 □不适用 项目 本年金额 上年金额 变动比 例 情况说明 税金及附加 22,197,887.31 50,858,602.65 -56.35 受“营改增”影响,原营业税应 税项目改为增值税,不计入税金 及附加科目。 销售费用 21,356,248.24 28,460,368.19 -24.96 公司2016年完成重大资产重组、 长兴岛部分资产处置及人员分 流后、业务结构发生变化,2017 年母公司不再承接新项目,销售 费用大幅度减少。 管理费用 233,683,079.16 293,327,414.90 -20.33 公司2016年完成重大资产重组、 长兴岛部分资产处置及人员分 流后、业务结构发生变化,2017 年母公司不再承接新项目,管理 费用大幅度减少。 财务费用 192,146,328.61 89,675,254.21 114.27 子公司中船九院本期利息支出 增加所致。 (二) 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元 本期费用化研发投入 76,772,589.50 本期资本化研发投入 研发投入合计 76,772,589.50 研发投入总额占营业收入比例(%) 1.80 公司研发人员的数量 285 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 15.02 情况说明 □适用 √不适用 (三) 现金流 √适用 □不适用 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为子公司中船九院部分手持承包 合同收款时间长于付款时间导致。公司投资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司