女伟黑新啊 2013年度报告全文 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指武htt:/ ww cninfo. com. cn 网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登 注册登企业法人营业 组织机 记日期 记地点 执照注册号 税务登记号码 构代码 首次注册|月20日“有政管理局B310004093291792309 报告期末2013年11浙江省工商 注册 月29日 行政管理局3108200007533108271952501971952501-9 公司上市以来主营业务 的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情无变更 况(如有) 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层 签字会计师姓名 吴懿忻、杜昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
2013 年度报告全文 5 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登 记日期 注册登 记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机 构代码 首次注册 2007 年 12 月 20 日 浙江省工商 行政管理局 331082000006575 331082719525019 71952501-9 报告期末 注册 2013 年 11 月 29 日 浙江省工商 行政管理局 331082000006575 331082719525019 71952501-9 公司上市以来主营业务 的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情 况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 吴懿忻、杜昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
女伟黑新啊 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等迫溯调整或重述以前年度会计数据 2013年 2012年 本年比上年 增减(%) 2011年 营业收入(元) 2,158,814,375.481,857,30,980.371 16.23%1,696,755,172.39 归属于上市公司股东 的净利润(元) 315,672,988.12235,936,331.31 33.80%219,252,473.64 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益30,143,537.31231,472,90,2 32.69%212,139,310.62 的净利润(元) 经营活动产生的现金 量净额(元) 419,282,645.39297,940,805.7 40.73%189,193,696.13 基本每股收益(元/股) 33.33 稀释每股收益(元/股) 0.72 33.33% 0.6 加权平均净资产收益 率(%) 17.0 13.8 3.22% 13.39 2013年末 2012年末 本年末比上 年末增减(%) 2011年末 总资产(元) 2,301,313,258.152,092,292,242.44 9.99%2,132,363,446.38 归属于上市公司股东 的净资产(元) 1,945,293,451.421,72,349,363.30 9.76%1,717,820,731.9 1、报告期,因公司实施了每10股转增3股的资本公积转增股本方案以及13名激励对象 完成第一个行权期共390万份股票期权行权,2013年基本每股收益按总股本330,395,000 股计算,2011年、2012年基本每股收益按总股本329,420,000股计算 2、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号》(2010年修订)的相关规定计算 3、上述数据以合并报表数据填列。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 337,220,000 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
2013 年度报告全文 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年 增减(%) 2011 年 营业收入(元) 2,158,814,375.48 1,857,300,980.37 16.23% 1,696,755,172.39 归属于上市公司股东 的净利润(元) 315,672,988.12 235,936,331.31 33.80% 219,252,473.64 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) 307,143,537.31 231,472,902.27 32.69% 212,139,310.62 经营活动产生的现金 流量净额(元) 419,282,645.39 297,940,805.78 40.73% 189,193,696.13 基本每股收益(元/股) 0.96 0.72 33.33% 0.67 稀释每股收益(元/股) 0.96 0.72 33.33% 0.67 加权平均净资产收益 率(%) 17.09 13.87 3.22% 13.39 2013 年末 2012 年末 本年末比上 年末增减(%) 2011 年末 总资产(元) 2,301,313,258.15 2,092,292,242.44 9.99% 2,132,363,446.38 归属于上市公司股东 的净资产(元) 1,945,293,451.42 1,772,349,363.30 9.76% 1,717,820,731.99 注: 1、报告期,因公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案以及 13 名激励对象 完成第一个行权期共 390 万份股票期权行权,2013 年基本每股收益按总股本 330,395,000 股计算,2011 年、2012 年基本每股收益按总股本 329,420,000 股计算。 2、加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》(2010 年修订)的相关规定计算。 3、上述数据以合并报表数据填列。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 337,220,000
女伟黑新啊 2013年度报告全文 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是口否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股 0.94 是否存在公司债 口是√否 二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013年金额2012年金额2011年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资 减值准备的冲销部分) -2,549,279.47633,589.73-1,137,057.2 计入当期损益的政府补助(与企业业 务密切相关,按照国家统一标准定额12,969,596.026,963,751.4110,145,268.1 或定量享受的政府补助除外) 余上述各项之外的其他营业外收入 和支出 253,69698-1,849,834.89-234,352.78 成:所得税影响额 1,637,168761,284,07211,60,695.1 合计 8,529,450.814,463,429.047,11,163 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
2013 年度报告全文 7 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.94 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分) -2,549,279.47 633,589.73 -1,137,057.21 计入当期损益的政府补助(与企业业 务密切相关,按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外) 12,969,596.02 6,963,751.41 10,145,268.17 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -253,696.98 -1,849,834.89 -234,352.78 减:所得税影响额 1,637,168.76 1,284,077.21 1,660,695.16 合计 8,529,450.81 4,463,429.04 7,113,163.02 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用
女伟黑新啊 2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2013年全球经济在缓慢复苏中呈分化之势,发达经济体总体趋于好转,新兴经济体整 体増速下滑,国内经济处于周期回落和结构调整的交织期,经济下行压力较大。政府坚持“稳 增长、调结构、促改革”,使建筑业、基础设施建设等投资性领域的发展延续了2012年的缓 和增长态势。受此影响,我国塑料管道行业发展速度整体趋于稳定,行业逐步进入优化产业 结构、提升质量水平的过渡时期,塑料管道企业经营困难增加,发展难度加大 面对错综复杂的宏观经济形势和行业发展环境,公司继续坚持以“可持续发展”为核心 的发展战略,积极趋利避害,加大转型升级力度,加快营销渠道的建设步伐,强化技术创新 和管理提升,不断完善市场服务体系,全面提升高端品牌形象。经过全体员工的不懈努力, 公司较好地完成了全年的既定目标,实现了新的跨越。2013年度公司实现营业收入 215,881.44万元,比上年同期增长16.23%;利润总额37,950.92万元,比上年同期增长 29.49%;归属于上市公司股东的净利润31,567.30万元,比上年同期增长33.80% 、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为各类中高档塑料管道制造与销售。报告期,公司主营业务主要指标如下: 单位:元 项目 2013年度 2012年度 同比增减(%) 主营业务收入 2,136,975,285.871,843,226,552.87 15.94 主营业务成本 1,294,430,499.18 148,772,689.36 12.68% 期间费用 448,433,938.87393,069,39902 14.09% 研发支出 72,577,727.04 58,155,230.00 24.80‰ 经营活动产生的现金流量净额 419,282,645.39297,940,805.78 40.73% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年,公司制定的营业收入目标为21.50亿元,成本、费用控制目标为18.00亿元。 报告期内公司实现营业收入21.59亿元,完成计划的100.42%;成本、费用为17.92亿元 占计划的99.56% 2013年度公司主要经营工作情况如下 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
2013 年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 2013 年全球经济在缓慢复苏中呈分化之势,发达经济体总体趋于好转,新兴经济体整 体增速下滑,国内经济处于周期回落和结构调整的交织期,经济下行压力较大。政府坚持“稳 增长、调结构、促改革”,使建筑业、基础设施建设等投资性领域的发展延续了 2012 年的缓 和增长态势。受此影响,我国塑料管道行业发展速度整体趋于稳定,行业逐步进入优化产业 结构、提升质量水平的过渡时期,塑料管道企业经营困难增加,发展难度加大。 面对错综复杂的宏观经济形势和行业发展环境,公司继续坚持以“可持续发展”为核心 的发展战略,积极趋利避害,加大转型升级力度,加快营销渠道的建设步伐,强化技术创新 和管理提升,不断完善市场服务体系,全面提升高端品牌形象。经过全体员工的不懈努力, 公司较好地完成了全年的既定目标,实现了新的跨越。2013 年度公司实现营业收入 215,881.44 万元,比上年同期增长 16.23%;利润总额 37,950.92 万元,比上年同期增长 29.49%;归属于上市公司股东的净利润 31,567.30 万元,比上年同期增长 33.80%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为各类中高档塑料管道制造与销售。报告期,公司主营业务主要指标如下: 单位:元 项目 2013 年度 2012 年度 同比增减(%) 主营业务收入 2,136,975,285.87 1,843,226,552.87 15.94% 主营业务成本 1,294,430,499.18 1,148,772,689.36 12.68% 期间费用 448,433,938.87 393,069,399.02 14.09% 研发支出 72,577,727.04 58,155,230.00 24.80% 经营活动产生的现金流量净额 419,282,645.39 297,940,805.78 40.73% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年,公司制定的营业收入目标为 21.50 亿元,成本、费用控制目标为 18.00 亿元。 报告期内公司实现营业收入 21.59 亿元,完成计划的 100.42%;成本、费用为 17.92 亿元, 占计划的 99.56%。 2013 年度公司主要经营工作情况如下:
女伟黑新啊 2013年度报告全文 (1)创新营销模式,零售业务快速成长。报告期,公司坚持“三驾马车并驱,零售为 先”的经营策略,优选工程项目,重抓零售业务,创新“星管家”服务体系,积极尝试、探 索网络营销新渠道。通过多途径努力,2013年公司营销模式更加优化,零售业务较上年同 期增长30%以上。 (2)强化品牌建设,成功塑造“高端管道典范”。公司积极践行“以品牌统领营销、 以服务支撑品牌、以品牌提升价值”的品牌策略,以更换品牌代言人为契机,全面升级品牌 定位和终端品牌形象,并通过广告投放、打假维权、积极开展各种公益活动等方式不断提升 品牌影响力,成功塑造了“伟星管——高端管道典范”的良好形象 (3)加大研发创新力度,为转型升级积聚科技力量。公司依托工程技术研究中心、博 士后工作站等研发平台,坚持自主创新与合作开发并举,在成功研发出钢丝网复合管道等新 产品的同时,积极开展特种管道领域调研,为公司长期可持续发展储备项目。此外,公司积 极升级老产品,使现有主导产品的性能更加优异,更能满足大众高品质生活的要求。报告期, 公司获授专利50多项,获省级新产品鉴定3项,主编或参编国家及行业标准共计7项,被 浙江省科技厅、质量技术监督局评为“浙江省创新型示范企业” (4)自动化与信息化双轮驱动,促进生产管理效率与效益双提升。各工业园以投入产 出为主线,自动化改造与信息化建设双轮推动,全年完成50多项自动化改造项目,显著提 高生产效率和效益;信息化建设方面,通过0A与ERP系统的对接、B2B系统的构建,不仅 加强了过程管控,而且有效提高了管理效率。2013年,公司被中国轻工业联合会评为“轻 工企业管理现代化创新成果”,被台州市经济和信息化委员会评为“台州市‘两化’融合示 范企业”。 5)多方引才、多元培训,纵深推进团队建设。公司紧扣“总量控制,精干高效”的 原则,一方面加大中高级人才引进力度,不断调整优化人才队伍结构:另一方面充分利用伟 星新材学院平台,开展多层次、立体化的培训,不断强化内部骨干业务素质与综合能力提升。 多元化的引育结合,使团队建设呈现出激情高昂、积极进取的良好风貌 (6)全面推进募投项目的实施,按计划完成建设任务。截止2013年末,公司首发募 集资金(包括超募资金)投资的6个项目除重庆工业园一期建设项目尚处于建设期外,其余 4个产能扩建项目和营销网络建设项目均已顺利完成建设,不仅大幅度增加了产能规模,丰 富了产品系列,完善了生产基地的全国性布局,而且使公司跨区域的营销能力和综合竞争力 得到明显提升。2013年,公司四个产能扩建项目共实现收益17,535.58万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
2013 年度报告全文 9 (1)创新营销模式,零售业务快速成长。报告期,公司坚持“三驾马车并驱,零售为 先”的经营策略,优选工程项目,重抓零售业务,创新“星管家”服务体系,积极尝试、探 索网络营销新渠道。通过多途径努力,2013 年公司营销模式更加优化,零售业务较上年同 期增长 30%以上。 (2)强化品牌建设,成功塑造“高端管道典范”。公司积极践行“以品牌统领营销、 以服务支撑品牌、以品牌提升价值”的品牌策略,以更换品牌代言人为契机,全面升级品牌 定位和终端品牌形象,并通过广告投放、打假维权、积极开展各种公益活动等方式不断提升 品牌影响力,成功塑造了“伟星管——高端管道典范”的良好形象。 (3)加大研发创新力度,为转型升级积聚科技力量。公司依托工程技术研究中心、博 士后工作站等研发平台,坚持自主创新与合作开发并举,在成功研发出钢丝网复合管道等新 产品的同时,积极开展特种管道领域调研,为公司长期可持续发展储备项目。此外,公司积 极升级老产品,使现有主导产品的性能更加优异,更能满足大众高品质生活的要求。报告期, 公司获授专利 50 多项,获省级新产品鉴定 3 项,主编或参编国家及行业标准共计 7 项,被 浙江省科技厅、质量技术监督局评为“浙江省创新型示范企业”。 (4)自动化与信息化双轮驱动,促进生产管理效率与效益双提升。各工业园以投入产 出为主线,自动化改造与信息化建设双轮推动,全年完成 50 多项自动化改造项目,显著提 高生产效率和效益;信息化建设方面,通过 OA 与 ERP 系统的对接、B2B 系统的构建,不仅 加强了过程管控,而且有效提高了管理效率。2013 年,公司被中国轻工业联合会评为“轻 工企业管理现代化创新成果”,被台州市经济和信息化委员会评为“台州市‘两化’融合示 范企业”。 (5)多方引才、多元培训,纵深推进团队建设。公司紧扣“总量控制,精干高效”的 原则,一方面加大中高级人才引进力度,不断调整优化人才队伍结构;另一方面充分利用伟 星新材学院平台,开展多层次、立体化的培训,不断强化内部骨干业务素质与综合能力提升。 多元化的引育结合,使团队建设呈现出激情高昂、积极进取的良好风貌。 (6)全面推进募投项目的实施,按计划完成建设任务。截止 2013 年末,公司首发募 集资金(包括超募资金)投资的 6 个项目除重庆工业园一期建设项目尚处于建设期外,其余 4 个产能扩建项目和营销网络建设项目均已顺利完成建设,不仅大幅度增加了产能规模,丰 富了产品系列,完善了生产基地的全国性布局,而且使公司跨区域的营销能力和综合竞争力 得到明显提升。2013 年,公司四个产能扩建项目共实现收益 17,535.58 万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入