上海市科技信息中心2016年度决算 第一部分上海市科技信息中心概况 主要职能 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)成立于一九九三年 九月,直属上海市科委全额拨款事业单位。是上海市科委信息化 建设工作的服务保障机构,主要承担上海市科技电子政务系统的 开发、运行服务和维护保障,同时还承担上海市科委委托的其他 工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务 和维护保障;全市科技领域的指标统计调查和分析,编撰出版 《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立足上海科技 发展现状,对科技信息开展收集、整理研究工作,编撰出版《上 海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市科委做好相关政 府科技宣传和信息工作;行使上海国家现代服务业数字媒体产业 化基地办公室职能,推进数字媒体产业发展 机构设置 根据市科委对中心的功能定位,中心内设6个部门,包括 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研究 部、产业推进部
1 上海市科技信息中心 2016 年度决算 第一部分 上海市科技信息中心概况 一、主要职能 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)成立于一九九三年 九月,直属上海市科委全额拨款事业单位。是上海市科委信息化 建设工作的服务保障机构,主要承担上海市科技电子政务系统的 开发、运行服务和维护保障,同时还承担上海市科委委托的其他 工作。中心主要工作包括市科技电子政务系统的开发、运行服务 和维护保障;全市科技领域的指标统计调查和分析,编撰出版 《上海科技统计年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立足上海科技 发展现状,对科技信息开展收集、整理研究工作,编撰出版《上 海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市科委做好相关政 府科技宣传和信息工作;行使上海国家现代服务业数字媒体产业 化基地办公室职能,推进数字媒体产业发展。 二、机构设置 根据市科委对中心的功能定位,中心内设 6 个部门,包括: 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研究 部、产业推进部
第二部分上海市科技信息中心2016年度决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 决算数 项目 决算数 、财政拨款收 1,453.53一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算 财政拨款 外交支出 上级补助收入 国防支出 事业收入 1,220.14四、公共安全支出 [四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,837.94 六、其他收入 6.6七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 农林水支出 十三、交通运输支出 四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 十、粮油物资储备支出 十一、其他支出 本年收入合计 2,680.27 本年支出合计 3,025.39 用事业基金弥补收支差额 结余分配 70.0 年初结转和结余 1,355.55 年末结转和结余 940.41 总计 4,035 总计 4,035.82
2 第二部分 上海市科技信息中心 2016 年度决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,453.53 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 1,220.14 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,837.94 六、其他收入 6.6 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 124.08 九、医疗卫生与计划生育支出 37.28 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 26.09 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,680.27 本年支出合计 3,025.39 用事业基金弥补收支差额 结余分配 70.02 年初结转和结余 1,355.55 年末结转和结余 940.41 总计 4,035.82 总计 4,035.82
2016年度收入决算表 单位:万元 项目 经 附属单 合计 收入事业收入/营位其他 本年收入财政拨款|补 收上收入 功能分类科 目编码 科目名称 入缴 类款|项 合计 2,680.271,453.53 1,220.14 6.60 2206 科学技术支出2,492.821,268.14 1,218.08 6.60 320605 「科技条件与服 2,492.821,268.14 1,218.08 6.60 4|2060501机构运行 882.07 882.07 52060599其他科技条件 与服务支出 1,610.75 86.07 1,218.08 6.60 6208 社会保障和就 业支出 124.08 124.08 720805 行政事业单位 离退休 124.08124.0 机关事业单位 82080505 基本养老保险 69.20 69.20 92080506 机关事业单位 职业年金缴费 10210 医疗卫生与计 划生育支出 37.28 1121005 医疗保障 37.28 37.28 122100502事业单位医疗 37.28 13221 住房保障支出 26.09 24.03 1422102 住房改革支出 24.03 152210201住房公积金 26.09 24.03
3 2016 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事业收入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他 收入 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 2,680.27 1,453.53 1,220.14 6.60 2 206 科学技术支出 2,492.82 1,268.14 1,218.08 6.60 3 206 05 科技条件与服 务 2,492.82 1,268.14 1,218.08 6.60 4 206 05 01 机构运行 882.07 882.07 5 206 05 99 其他科技条件 与服务支出 1,610.75 386.07 1,218.08 6.60 6 208 社会保障和就 业支出 124.08 124.08 7 208 05 行政事业单位 离退休 124.08 124.08 8 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 69.20 69.20 9 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 54.88 54.88 10 210 医疗卫生与计 划生育支出 37.28 37.28 11 210 05 医疗保障 37.28 37.28 12 210 05 02 事业单位医疗 37.28 37.28 13 221 住房保障支出 26.09 24.03 2.06 14 221 02 住房改革支出 26.09 24.03 2.06 15 221 02 01 住房公积金 26.09 24.03 2.06
2016年度支出决算表 单位:万元 对附 项目 本年支出基本支 属单 合计 支出/支/位补 项目支出上级 助支 出 出 功能分类科目 编码 科目名称 类款项 合计 3,025.39849.502,175.89 2|206 科学技术支出2,837.94662.052,175.89 科技条件与服 320605 务 2,837.94662.052,175.89 2060501机构运行 882.07629.39252.68 5206059 其他科技条件 与服务支出1,955.8632.661,923.21 社会保障和就 业支出 124.08124.08 行政事业单位 720805 124.08124.08 离退休 机关事业单位 82080505基本养老保险69.2069.20 缴费支出 机关事业单位 92080506职业年金缴费 54.8854.88 支出 医疗卫生与计 10210 划生育支出 37.2837.28 21005 医疗保障 37.2837.28 122100502事业单位医疗37.28|37.28 13221 住房保障支出26.0926.09 住房改革支出 6.09 2210201住房公积金 26.0926.09
4 2016 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支 出 项目支出 上缴 上级 支出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科目 编码 科目名称 行 号 类 款 项 合计 1 合 计 3,025.39 849.50 2,175.89 2 206 科学技术支出 2,837.94 662.05 2,175.89 3 206 05 科技条件与服 务 2,837.94 662.05 2,175.89 4 206 05 01 机构运行 882.07 629.39 252.68 5 206 05 99 其他科技条件 与服务支出 1,955.86 32.66 1,923.21 6 208 社会保障和就 业支出 124.08 124.08 7 208 05 行政事业单位 离退休 124.08 124.08 8 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 69.20 69.20 9 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 54.88 54.88 10 210 医疗卫生与计 划生育支出 37.28 37.28 11 210 05 医疗保障 37.28 37.28 12 210 05 02 事业单位医疗 37.28 37.28 13 221 住房保障支出 26.09 26.09 14 221 02 住房改革支出 26.09 26.09 15 221 02 01 住房公积金 26.09 26.09
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 一般公共政府性基 项目 决算数 项目 合计预算财政|金预算财 拨款 政拨款 一般公共预1,3.3 算财政拨款 一般公共服务支出 政府性基金 预算财政拨款 、外交支出 国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 、科学技术支出 1,268.141,268.14 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 124.08124.08 九、医疗卫生与计划生育 37.28 支出 十、节能环保支出 城乡社区支出 、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 十九、住房保障支出 24.03 24.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,453.53本年支出合计 1,453.531,453.53 年初财政拨款结 转和结余 0年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 总计 1,453.53 总计 1,453.531,453.53
5 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 一、一般公共预 算财政拨款 1,453.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金 预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 1,268.14 1,268.14 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 124.08 124.08 九、医疗卫生与计划生育 支出 37.28 37.28 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 24.03 24.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,453.53 本年支出合计 1,453.53 1,453.53 年初财政拨款结 转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 一般公共预算财 政拨款 0 政府性基金预算 财政拨款 0 总计 1,453.53 总计 1,453.53 1,453.53