三、收支决算总体情况 2015年成都市统计局收入决算总额为2664.29万元,其 中:当年财政拨款收入2663.70万元,其他收入0.28万元, 上年结转收入0.31万元。收入决算总额较2014年增加 163.56万元,主要原因一是基本支出收入增加454.31万元, 二是专项统计业务等项目收入减少290.84万元 2015年成都市统计局支出决算总额为2664.29万元,其 中:一般公共服务支出1861.06万元,文化体育与传媒支出 61.36万元,社会保障和就业支出562.16万元,医疗卫生支 出60.01万元,城乡社区支出9.55万元,住房保障支出 103.22万元,其他支出5.51万元,年末结转和结余1.41万 元。支出决算总额较2014年增加163.56万元,主要原因 是基本支出增加453.7万元,二是专项统计业务等项目支出 减少291.06万元 四、财政拨款支出决算情况 成都市统计局财政拨款支出主要用于保障该部门机构 正常运转、完成日常工作任务以及承担全市统计事业发展相 关工作。 基本支出,是用于保障成都市统计局、下属事业单位等 机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公 用经费 项目支出,是用于保障成都市统计局、下属事业单位等 6
- 6 - 三、收支决算总体情况 2015 年成都市统计局收入决算总额为 2664.29 万元,其 中:当年财政拨款收入 2663.70 万元,其他收入 0.28 万元, 上年结转收入 0.31 万元。收入决算总额较 2014 年增加 163.56 万元,主要原因一是基本支出收入增加 454.31 万元, 二是专项统计业务等项目收入减少 290.84 万元。 2015 年成都市统计局支出决算总额为 2664.29 万元,其 中:一般公共服务支出 1861.06 万元,文化体育与传媒支出 61.36 万元,社会保障和就业支出 562.16 万元,医疗卫生支 出 60.01 万元,城乡社区支出 9.55 万元,住房保障支出 103.22 万元,其他支出 5.51 万元,年末结转和结余 1.41 万 元。支出决算总额较 2014 年增加 163.56 万元,主要原因一 是基本支出增加 453.7 万元,二是专项统计业务等项目支出 减少 291.06 万元。 四、财政拨款支出决算情况 成都市统计局财政拨款支出主要用于保障该部门机构 正常运转、完成日常工作任务以及承担全市统计事业发展相 关工作。 基本支出,是用于保障成都市统计局、下属事业单位等 机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公 用经费。 项目支出,是用于保障成都市统计局、下属事业单位等
机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项 业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面 (一)一般公共服务支出1861.06万元。主要用于:行 政运行、事业运行、专项统计业务、专项普查活动及统计 抽样调查支出。 (二)文化体育与传媒支出61.36万元,主要用于:文 化产业统计体系建设及维护 (三)社会保障和就业支出562.16万元。主要用于: 行政、事业退休人员退休费。 (四)医疗卫生与计划生育支出60.01万元。主要用于 行政、事业在职人员社保医疗缴费 (五)城乡社区支出9.55万元,主要用于:职工住房 补贴。 (六)住房保障支出103.22万元,主要用于:在职人 员住房公积金。 (七)其他支出5.51万元,主要用于:成都市重大投 资项目统计管理支出。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)因公出国(境)经费 2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持 平。2015年成都市统计局未安排人员出国,因此未开支出国 (境)费用
- 7 - 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项 业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出 1861.06 万元。主要用于:行 政运行、事业运行 、专项统计业务 、专项普查活动及统计 抽样调查支出。 (二)文化体育与传媒支出 61.36 万元,主要用于:文 化产业统计体系建设及维护。 (三)社会保障和就业支出 562.16 万元。主要用于: 行政、事业退休人员退休费。 (四)医疗卫生与计划生育支出 60.01 万元。主要用于: 行政、事业在职人员社保医疗缴费。 (五) 城乡社区支出 9.55 万元,主要用于:职工住房 补贴。 (六)住房保障支出 103.22 万元,主要用于:在职人 员住房公积金。 (七) 其他支出 5.51 万元,主要用于:成都市重大投 资项目统计管理支出。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)因公出国(境)经费 2015 年因公出国(境)费 0 万元 , 与 2014 年决算数持 平。2015 年成都市统计局未安排人员出国,因此未开支出国 (境)费用
(二)公务接待费 2015年公务接待费4.09万元,2014年公务接待费4.05 万元,较2014年决算数基本持平。2015年成都市统计局严 格落实中央“八项规定”,厉行节约,加强对公务接待支 出的管理,使公务接待费得到有效的控制。 2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开 支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待25 批次,1164人,共计支出4.09万元,具体开支内容包括: 餐费3.52万元,租车费0.57万元。 (三)公务用车购置及运行维护费 2015年公务用车购置及运行维护费45.8万元,较2014 年决算数下降10.6%,主要原因是由于加强车辆使用及日常 维护管理,严格用车制度,因此减少了车辆的油耗及维修费 用 2015年无新购公务用车。截至2015年12月底,单位共 有公务用车17辆,其中:轿车17辆。 2015年车辆运行维护费支出45.8万元,主要用于第三 次全国经济普查、服务业统计调查、专项统计业务调查、能 源统计监测、城镇居民住户统计调查、统计执法等所需的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 成都市统计局2015年使用一般公共预算财政拨款安排
- 8 - (二)公务接待费 2015 年公务接待费 4.09 万元,2014 年公务接待费 4.05 万元,较 2014 年决算数基本持平。2015 年成都市统计局严 格落实中央“八项规定”, 厉行节约,加强对公务接待支 出的管理,使公务接待费得到有效的控制。 2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开 支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待 25 批次,1164 人,共计支出 4.09 万元,具体开支内容包括: 餐费 3.52 万元,租车费 0.57 万元。 (三)公务用车购置及运行维护费 2015 年公务用车购置及运行维护费 45.8 万元,较 2014 年决算数下降 10.6%,主要原因是由于加强车辆使用及日常 维护管理,严格用车制度,因此减少了车辆的油耗及维修费 用。 2015 年无新购公务用车。截至 2015 年 12 月底,单位共 有公务用车 17 辆,其中:轿车 17 辆。 2015 年车辆运行维护费支出 45.8 万元,主要用于第三 次全国经济普查、服务业统计调查、专项统计业务调查、能 源统计监测、城镇居民住户统计调查、统计执法等所需的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 成都市统计局 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排