级支出0万元,与上年持平;经菅支出0万元,与上年持平 对附属单位补助支出0万元,与上年持平。 ■基本支出 项目支出 77% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计894.97万元。与上年相 比,财政拨款收、支总计各增加100.16万元,增长12.6%, 主要变动原因人员基本支出增加、专项统计调查支出增加 财政决算收入总计变化情况 财政决算支出总计变化情况 89497 894.97 880 840 794.81 794.81 760 2016年收入 017年收入 ■系列1 五、一般公共预算财政拨款支岀决算情况说明
6 级支出 0 万元,与上年持平;经营支出 0 万元,与上年持平; 对附属单位补助支出 0 万元,与上年持平。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 894.97 万元。与上年相 比,财政拨款收、支总计各增加 100.16 万元,增长 12.6%, 主要变动原因人员基本支出增加、专项统计调查支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出894.97万元,占 本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款 增加100.16万元,增长12.6%,主要变动原因人员基本支出 增加、专项统计调查支出增加, 般公共预算支出变动 894.97 79481 800 ■系列1 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出894.97万元,主要 用于以下方面:一般公共服务支出765.25万元,占85.5‰; 社会保障和就业支出74.34万元,占8.3%;住房保障支出 55.38万元,占6.2%
7 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 894.97 万元,占 本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款 增加 100.16 万元,增长 12.6%,主要变动原因人员基本支出 增加、专项统计调查支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 894.97 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务支出 765.25 万元,占 85.5%; 社会保障和就业支出 74.34 万元,占 8.3%;住房保障支出 55.38 万元,占 6.2%
般公共预算财政拨款支出决算结构图 5538,6% 74.34,8% ■一般公共服务支出 ■社会保障和就业支出 ■住房保障支出 765.25,86% 三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 合计 692.08202 201 般公共服务支出 562.36202.89 20105 统计信息事务 765.25562.3620289 201050 行政运行 2010502 般行政管理事务 13. 2010505 专项统计业务 159.1 0.00159.14 2010507 专项普查活动 208 社会保障和就业支出 74.34 行政事业单位离退休 08050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.70 机关事业单位职业年金缴费支出★ 080 其他行政事业单位离退休支出 20.16 21 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 52s5280.00
8 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 894.97 692.08 202.89 201 一般公共服务支出 765.25 562.36 202.89 20105 统计信息事务 765.25 562.36 202.89 2010501 行政运行 562.36 562.36 0.00 2010502 一般行政管理事务 13.55 0.00 13.55 2010505 专项统计业务 159.14 0.00 159.14 2010507 专项普查活动 30.20 0.00 30.20 208 社会保障和就业支出 74.34 74.34 0.00 20805 行政事业单位离退休 74.34 74.34 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.70 38.70 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 15.48 15.48 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20.16 20.16 0.00 221 住房保障支出 55.38 55.38 0.00 22102 住房改革支出 55.38 55.38 0.00 2210201 住房公积金 52.88 52.88 0.00
2210203 购房补贴 一般公共服务(类)20105统计信息事务(款)共支 出765.25万元,完成预算100%。其中2010501行政运行 项):2017年决算数为562.36万元。2010505专项统计业 务:2017年决算数为159.14万元。2010507专项普查活动 2017年决算数为30.2万元 2.社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款) 共支出74.34万元,完成预算100%。其中2080599其他行 政单位离退休(项):2017年决算数为20.16万元。2080505 机关事业单位基本保险缴费支出38.7万元。2080506机关事 业单位职业年金缴费支出15.48万元 3、住房保障支出(类)2210201住房公积金:2017年 决算数是55.88万元,完成预算100%。其中210201住房公 积金支出52.88万元,2210203购房补贴支出2.5万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.08万元, 与上年相比增加59.08万元,主要变动原因人员工资、奖金、 保险等费用增加,其中: 人员经费649.21万元,主要包括:基本工资、津贴补
9 2210203 购房补贴 2.50 2.50 0.00 1.一般公共服务(类)20105 统计信息事务(款)共支 出 765.25 万元,完成预算 100%。其中 2010501 行政运行 (项):2017 年决算数为 562.36 万元。2010505 专项统计业 务:2017 年决算数为 159.14 万元。2010507 专项普查活动 2017 年决算数为 30.2 万元。 2.社会保障和就业(类)20805 行政事业单位离退休(款) 共支出 74.34 万元,完成预算 100%。其中 2080599 其他行 政单位离退休(项):2017 年决算数为 20.16 万元。2080505 机关事业单位基本保险缴费支出 38.7 万元。2080506 机关事 业单位职业年金缴费支出 15.48 万元。 3、住房保障支出(类)2210201 住房公积金:2017 年 决算数是 55.88 万元,完成预算 100%。其中 210201 住房公 积金支出 52.88 万元,2210203 购房补贴支出 2.5 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.08万元, 与上年相比增加 59.08 万元,主要变动原因人员工资、奖金、 保险等费用增加,其中: 人员经费 649.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费42.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修〔护)费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支 出 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元, 完成预算4.5%,上年减少0.13万元,下降74.2%。主要原 因是接待批次减少,厉行节约 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.05万元, 占100%。具体情况如下 1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出 国(境)组团0次,出国(境)0人。与上年持平。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。全年按规 定更新购置公务用车0梁。截止2017年12月底,单位共有 公务用车0辆 3、公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开
10 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 42.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支 出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元, 完成预算 4.5%,上年减少 0.13 万元,下降 74.2%。主要原 因是接待批次减少,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.05 万元, 占 100%。具体情况如下: 1、因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出 国(境)组团 0 次,出国(境)0 人。与上年持平。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年按规 定更新购置公务用车 0 梁。截止 2017 年 12 月底,单位共有 公务用车 0 辆。 3、公务接待费支出 0.05 万元。主要用于执行公务、开