表3 湖州市本级2018年一般公共预算收人决算情况表 单位:万元 2018年2018年 项目 预算数决算数/完成预算%比上年±% 一、本级收入 108230012166181.4121 (一)税收收入 9114001007679 110.6 21.6 增值税 43338 企业所得税 36000164340 个人所得税 58000 66599 1148 23.4 资源税 470 170.3 l01.7 城市维护建设税 57500 61029 106.1 149 房产税 42234 14.9 印花税 1480017192 116.2 城镇土地使用税 34000 36195 170 土地增值税 45300 80040 176.7 898 车船税 13000 11543 耕地占用税 契税 6500 84716 110.7 环境保护税 1200 (二)非税收入 170900 208939 122.3 23.9 专项收入 110400127563 23.2 行政事业性收费收入 19425 163.2 罚没收入 35000 43277 1236 国有企业计划亏损补贴 -15000-11322 -24.5 国有资源(资产)有偿使用收入 23200 政府住房基金收入 7405 137.1 其他收入 、转移性收入 1626589 上级补助收入 515316 182 上年结转结余 93936 调入资金 6001 债务转贷收入 132500 调入预算稳定调节基金 284723 82.0 收入总计 2843207 24.3 附:财政总收入 18s30020196116114
- 3 - 表 3 湖州市本级 2018 年一般公共预算收入决算情况表 单位:万元 项 目 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成预算% 比上年±% 一、本级收入 1082300 1216618 112.4 22.0 (一)税收收入 911400 1007679 110.6 21.6 增值税 428000 433338 101.2 9.9 企业所得税 136000 164340 120.8 34.7 个人所得税 58000 66599 114.8 23.4 资源税 3800 6470 170.3 101.7 城市维护建设税 57500 61029 106.1 14.9 房产税 39000 42234 108.3 14.9 印花税 14800 17192 116.2 25.7 城镇土地使用税 34000 36195 106.5 17.0 土地增值税 45300 80040 176.7 89.8 车船税 13000 11543 88.8 -4.0 耕地占用税 4300 3611 84.0 17.8 契税 76500 84716 110.7 33.2 环境保护税 1200 372 31.0 (二)非税收入 170900 208939 122.3 23.9 专项收入 110400 127563 115.5 23.2 行政事业性收费收入 11900 19425 163.2 88.6 罚没收入 35000 43277 123.6 17.9 国有企业计划亏损补贴 -15000 -11322 75.5 -24.5 国有资源(资产)有偿使用收入 23200 22129 95.4 -21.1 政府住房基金收入 5400 7405 137.1 46.8 其他收入 0 462 950.0 二、转移性收入 1626589 26.1 上级补助收入 515316 18.2 上年结转结余 93936 -7.7 调入资金 600114 28.1 债务转贷收入 132500 4.3 调入预算稳定调节基金 284723 82.0 收入总计 2843207 24.3 附:财政总收入 1853800 2071916 111.8 21.3
表4 湖州市本级2018年一般公共预算支出决算情况表 项 目 2018年2018年完成调整 调整预算数决算数预算%比上年±% 一、本级支出 17856571844635 103.3 24.0 (一)一般公共服务支出 184406184,522 (二)公共安全支出 (三)教育支出 293246295,032 100.6 (四)科学技术支出 4847058,303 120.3 (五)文化体育与传媒支出 3465936,633 105.7 558 (六)社会保障和就业支出 178673188834 1057 13.8 (七)医疗卫生与计划生育支出 149408154.890 103.7 (八)节能环保支出 48652546871 (九)城乡社区支出 116377136,962 1177 (十)农林水支出 154769159,579 10311.1 (十一)交通运输支出 139216136,191 978 396 (十二)资源勘探信息等支出 10116095,525 (十三)商业服务业等支出 3659735,669 975 28.8 (十四)金融支出 2053717,107 83.3 407.9 (十五)援助其他地区支出 45004 912 (十六)国土海洋气象等支出 57166,002 1050 (十七)住房保障支出 404. (十八)粮油物资储备支出 116 (十九)一般债务付息及发行费用支出 5231452959 10l2 (二十)其他支出 4098036,751 897 (二十一)预备费 16101 、转移性支出 998572 25.0 )上解上级支出 281023 184 (二)补助下级支出 l8087 (三)债务还本支出 180500 24.5 (四)补充预算稳定调节基金 397982 3 (五)援助其他地区支出 4200 (六)结转下年支出 116780 支出总计 2843207 24.3
- 4 - 表 4 湖州市本级 2018 年一般公共预算支出决算情况表 项 目 2018 年 调整预算数 2018 年 决算数 完成调整 预算% 比上年±% 一、本级支出 1785657 1844635 103.3 24.0 (一)一般公共服务支出 184406 184,522 100.1 21.7 (二)公共安全支出 150001 151,679 101.1 26.6 (三)教育支出 293246 295,032 100.6 13.3 (四)科学技术支出 48470 58,303 120.3 60.1 (五)文化体育与传媒支出 34659 36,633 105.7 55.8 (六)社会保障和就业支出 178673 188,834 105.7 13.8 (七)医疗卫生与计划生育支出 149408 154,890 103.7 11.7 (八)节能环保支出 48652 54,687 112.4 58.8 (九)城乡社区支出 116377 136,962 117.7 51.2 (十)农林水支出 154769 159,579 103.1 11.1 (十一)交通运输支出 139216 136,191 97.8 39.6 (十二)资源勘探信息等支出 101160 95,525 94.4 74.1 (十三)商业服务业等支出 36597 35,669 97.5 28.8 (十四)金融支出 20537 17,107 83.3 407.9 (十五)援助其他地区支出 4500 4,102 91.2 7.1 (十六)国土海洋气象等支出 5716 6,002 105.0 62.6 (十七)住房保障支出 9647 39,017 404.4 -3.6 (十八)粮油物资储备支出 228 191 83.8 -11.6 (十九)一般债务付息及发行费用支出 52314 52,959 101.2 5.2 (二十)其他支出 40980 36,751 89.7 -9.7 (二十一)预备费 16101 二、转移性支出 998572 25.0 (一)上解上级支出 281023 18.4 (二)补助下级支出 18087 -5.1 (三)债务还本支出 180500 24.5 (四)补充预算稳定调节基金 397982 31.1 (五)援助其他地区支出 4200 (六)结转下年支出 116780 24.3 支出总计 2843207 24.3
表5 湖州市级2018年一般公共预算收入决算情况表 单位:万 2018年2018年 项目 预算数 决算数完成预算%/比上年 ±% 本级收入 394740 455403 115. 14.9 (一)税收收入 309390 346788 l121 14.3 增值税 143000 企业所得税 5334 59820 12. 19 个人所得税 4600 125 资源税 599712586 城市维护建设税 23400 23062 640368 98 -5.7 房产税 12100 印花税 5542 112 城镇土地使用税 90 11530 127 土地增值税 2978 车船税 耕地占用税 2300 契税 24000 9083 121.2 45.7 环境保护税 1200 (二)非税收入 85350 108615 273 行政事业性收费收入 136.01 罚没收入 22094 749 国有企业计划亏损补贴(注) -11322 24.5 国有资源(资产)有偿使用收入 18603 812 29.3 政府住房基金收入 6654 其他收入 950 转移性收入 1778207 上级补助收入 515316 18.2 下级上解收入 443939 184 上年结转结余 46487 调入资金 债务转贷收入 调入预算稳定调节基金 284723 收入总计 2233610 17.5 附:财政总收入 693100 793412 114.5 20.9
- 5 - 表 5 湖州市级 2018 年一般公共预算收入决算情况表 单位:万元 项目 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成预算% 比上年 ±% 一、本级收入 394740 455403 115.4 14.9 (一)税收收入 309390 346788 112.1 14.3 增值税 143000 136297 95.3 3.4 企业所得税 53340 59820 112.1 19.0 个人所得税 24600 30815 125.3 8.9 资源税 700 4198 599.7 1258.6 城市维护建设税 23400 23062 98.6 -5.7 房产税 11266 12100 107.4 -12.1 印花税 5542 6207 112.0 -0.7 城镇土地使用税 9054 11530 127.3 32.3 土地增值税 6109 29785 487.6 214.1 车船税 4879 3845 78.8 -61.5 耕地占用税 2300 契税 24000 29083 121.2 45.7 环境保护税 1200 46 3.8 (二)非税收入 85350 108615 127.3 16.8 专项收入 33750 58794 174.2 51.9 行政事业性收费收入 9800 13330 136.0 60.7 罚没收入 29500 22094 74.9 -25.6 国有企业计划亏损补贴(注) -15000 -11322 75.5 -24.5 国有资源(资产)有偿使用收入 22900 18603 81.2 -29.3 政府住房基金收入 4400 6654 151.2 34.9 其他收入 462 950.0 二、转移性收入 1778207 18.2 上级补助收入 515316 18.2 下级上解收入 443939 18.4 上年结转结余 46487 -23.4 调入资金 355242 1.7 债务转贷收入 132500 4.3 调入预算稳定调节基金 284723 82.0 收入总计 2233610 17.5 附:财政总收入 693100 793412 114.5 20.9
表6 湖州市级2018年一般公共预算支出决算情况表 单位:万元 项目 2018年调整2018年决完成调整比上年 预算数 算数预算% 本级支出 10235031054562103.0 23.5 (一)一般公共服务支出 112609111973994 21.6 (二)公共安全支出 86282868791007 96 )教育支出 (四)科学技术支出 23618 329631396 (五)文化体育与传媒支出 24131246621022 60.3 (六)社会保障和就业支出 84724 884261044 (七)医疗卫生与计划生育支出 52l11 560311075 0.0 (八)节能环保支出 1288 (九)城乡社区支出 68955 71925104.3 (十)农林水支出 75113 77095102.6 (十一)交通运输支出 126328123288976 44.6 (十二)资源勘探信息等支出 7803272726932 36 83 )商业服务业等支出 27059970 (十四)金融支出 18748 1524781.3 926.0 (十五)援助其他地区支出 4500 4102912 (十六)国土海洋气象等支出 2068 2048990 0.4 (十七)住房保障支出 658335915545674 (十八)粮油物资储备支出 228 17375 (十九)一般债务付息及发行费用支出 26326101.5 (二十)其他支出 3306628731869 26.0 (二十一)预备费 转移性支出 11006331179048107.1 12.6 (一)上解上级支出 281023 184 (二)补助下级支出 343131 (三)债务还本支出 165000 859.2 (四)补充预算稳定调节基金 324327 (五)援助其他地区支出 (六)结转下年支出 支出总计 21241362233610 105.2 17.5 6
- 6 - 表 6 湖州市级 2018 年一般公共预算支出决算情况表 单位:万元 项目 2018 年调整 预算数 2018 年决 算数 完成调整 预算% 比上年 ±% 一、本级支出 1023503 1054562 103.0 23.5 (一)一般公共服务支出 112609 111973 99.4 21.6 (二)公共安全支出 86282 86879 100.7 -9.6 (三)教育支出 133663 134842 100.9 25.2 (四)科学技术支出 23618 32963 139.6 79.8 (五)文化体育与传媒支出 24131 24662 102.2 60.3 (六)社会保障和就业支出 84724 88426 104.4 2.5 (七)医疗卫生与计划生育支出 52111 56031 107.5 0.0 (八)节能环保支出 27793 34151 122.9 128.8 (九)城乡社区支出 68955 71925 104.3 34.4 (十)农林水支出 75113 77095 102.6 5.3 (十一)交通运输支出 126328 123288 97.6 44.6 (十二)资源勘探信息等支出 78032 72726 93.2 83.6 (十三)商业服务业等支出 27906 27059 97.0 25.9 (十四)金融支出 18748 15247 81.3 926.0 (十五)援助其他地区支出 4500 4102 91.2 7.1 (十六)国土海洋气象等支出 2068 2048 99.0 0.4 (十七)住房保障支出 6583 35915 545.6 74.6 (十八)粮油物资储备支出 228 173 75.9 -19.9 (十九)一般债务付息及发行费用支出 25945 26326 101.5 -2.3 (二十)其他支出 33066 28731 86.9 -26.0 (二十一)预备费 11100 0 二、转移性支出 1100633 1179048 107.1 12.6 (一)上解上级支出 281023 18.4 (二)补助下级支出 343131 7.5 (三)债务还本支出 165000 859.2 (四)补充预算稳定调节基金 324327 6.8 (五)援助其他地区支出 1435 (六)结转下年支出 64132 38.0 支出总计 2124136 2233610 105.2 17.5
表7 湖州市直2018年一般公共预算支出决算情况表 单位:万元 科目名称 2018年2018年完成比上年 预算数决算数预算%±% 市级一般公共预算支出合计 837100854,19.00102101583 一]般公共服务支出 92500952490010297220 其中:人大事务 2605269600103492838 行政运行 20032,100010485 一般行政管理事务 80 81.00100.87 人大会议 200 2000010000 人大立法 60 600010000 人大代表履职能力提升 代表工作 ⊥m 69.0014681 其他人大事务支出 600010000 政协事务 1944 2047.0010529429 行政运行 1364 147600108.18 一般行政管理事务 300101.15 政协会议 790010000 委员视察 248 238009582 其他政协事务支出 1001000100 政府办公厅(室)及相关机构事务 1811918,979001047429.17 行政运行 52045,3330010248 一般行政管理事务 472 472.001100.00 机关服务 52595,480010420 专项服务 10001,000004100.00 专项业务活动 87.00100.00 政务公开审批 373 3930010 信访事务 158 5700162 事业运行 1303 1,392001068 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 42634,565.0010708 「发展与改革事务 447425005265 行政运行 8201,8980010431
- 7 - 表 7 湖州市直 2018 年一般公共预算支出决算情况表 单位:万元 科目名称 2018 年 预算数 2018 年 决算数 完成 预算% 比上年 ±% 市级一般公共预算支出合计 837100 854,719.00 102.10 15.83 [一]一般公共服务支出 92500 95,249.00 102.97 22.09 其中:人大事务 2605 2,696.00 103.49 28.38 行政运行 2003 2,100.00 104.85 一般行政管理事务 80 81.00 100.87 人大会议 200 200.00 100.00 人大立法 60 60.00 100.00 人大代表履职能力提升 55 26.00 代表工作 47 69.00 146.81 其他人大事务支出 160 160.00 100.00 政协事务 1944 2,047.00 105.29 42.95 行政运行 1364 1,476.00 108.18 一般行政管理事务 52 53.00 101.15 政协会议 179 179.00 100.00 委员视察 248 238.00 95.82 其他政协事务支出 100 100.00 100.00 政府办公厅(室)及相关机构事务 18119 18,979.00 104.74 29.17 行政运行 5204 5,333.00 102.48 一般行政管理事务 472 472.00 100.00 机关服务 5259 5,480.00 104.20 专项服务 1000 1,000.00 100.00 专项业务活动 87 87.00 100.00 政务公开审批 373 393.00 105.36 信访事务 158 257.00 162.66 事业运行 1303 1,392.00 106.84 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 4263 4,565.00 107.08 发展与改革事务 4947 4,215.00 85.21 -6.54 行政运行 1820 1,898.00 104.31