基本支出减少明显。 五、一般公共预算支出预算情况说明 省政府办公厅2020年一般公共预算支出年初预算为 14169.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支 出11074.8万元,占78.16%;教育(类)支出220万元,占 1.55%;社会保障和就业(类)支出1592.8万元,占11.24%; 卫生健康(类)支出687.5万元,占4.85%;住房保障(类) 支出594.2万元,占4.20% 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》(财预〔2017]98号)要求,从2018年起全面实施支 出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经 济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来 源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我厅2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 八、“三公”经费支出预算情况说明 我厅2020年“三公”经费预算为563.6万元。2020年 三公”经费支出预算数与2019年持平。 具体支出情况如下:
-5- 基本支出减少明显。 五、一般公共预算支出预算情况说明 省政府办公厅 2020 年一般公共预算支出年初预算为 14169.3 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支 出 11074.8 万元,占 78.16%;教育(类)支出 220 万元,占 1.55%;社会保障和就业(类)支出 1592.8 万元,占 11.24%; 卫生健康(类)支出 687.5 万元,占 4.85%;住房保障(类) 支出 594.2 万元,占 4.20%。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经 济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来 源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我厅 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我厅 2020 年“三公”经费预算为 563.6 万元。2020 年 “三公”经费支出预算数与 2019 年持平。 具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费78万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比2019年增加10万元。主要原因:因政 府机构改革,我厅新增全省港澳事务工作职能,因公出国 境)支出相应增加 (二)公务用车购置及运行费458.6万元,其中,公务用 车购置费0元;公务用车运行维护费458.6万元,主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少15万 元,主要原因:因政府机构改革,原省政府法制办公务用车 划转至省直其他单位使用 三)公务接待费27万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加5万元。 主要原因:因政府机构改革,我厅新增全省港澳事务工作职 能,公务接待(含外宾接待)支出相应增加。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 省政府办公厅2020年机关运行经费支出预算1938.3万 元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排2376万元,其中:政府采购货 物预算45万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务
-6- (一)因公出国(境)费78万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数比 2019年增加10万元。主要原因:因政 府机构改革,我厅新增全省港澳事务工作职能,因公出国( 境)支出相应增加。 (二)公务用车购置及运行费458.6万元,其中,公务用 车购置费0元;公务用车运行维护费458.6万元,主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少15万 元,主要原因:因政府机构改革,原省政府法制办公务用车 划转至省直其他单位使用。 (三)公务接待费27万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加5万元。 主要原因:因政府机构改革,我厅新增全省港澳事务工作职 能,公务接待(含外宾接待)支出相应增加。 九、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况 省政府办公厅2020年机关运行经费支出预算1938.3万 元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排2376万元,其中:政府采购货 物预算45万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务
预算2131万元 三)绩效目标设置情况 我厅2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 四)国有资产占用情况 2019年期末我厅共有车辆59辆(含省级领导保障用车), 全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备8台(套),单 位价值100万元以上专用设备0台(套 (五)专项转移支付项目情况 我厅2020年无负责管理的专项转移支付项目及资金
-7- 预算2131万元。 (三)绩效目标设置情况 我厅2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反 映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 (四)国有资产占用情况 2019年期末,我厅共有车辆59辆(含省级领导保障用车), 全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备8台(套),单 位价值100万元以上专用设备0台(套)。 (五)专项转移支付项目情况 我厅 2020 年无负责管理的专项转移支付项目及资金
第三部分 名词解释 、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经菅收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资 金 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
-8- 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资 金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用 附件 河南省人民政府办公厅2020年部门预算表
-9- 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 附件: 河南省人民政府办公厅 2020 年部门预算表