上海市体育宜传教育中心 2016年度单位决算 第一部分 上海市体育宣传教育中心概况 、主要职能 1、新闻宣传主要加强新媒体宣传平台建设,营造良好舆论 氛围。2、信息管理推进项目建设,加强管理服务,有效支撑上 海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训发 挥党校主阵地作用,开展党员干部、技能岗位等培训工作。4 职业技能鉴定推行国家职业资格证书制度,促进体育健身市场 法制化发展。5、文史编撰努力打造《上海体育年鉴》工具书特 色,组织开展上海市志·卫生体育志·体育卷(1978-2010)》 的修订工作,策划出版各类上海体育文化主题产品,上海体育 博物馆建设6、“965365”上海体育公共服务热线通过整合全 市体育公共服务信息,优化公共服务方式,实现“前台一线受 理、后台内部协办”的体育信息服务模式 二、机构设置 上海市体育宣传教育中心设7个内设机构,包括:办公室 宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部 (年鉴编辑部)、热线服务部
1 上海市体育宣传教育中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市体育宣传教育中心概况 一、主要职能 1、新闻宣传主要加强新媒体宣传平台建设,营造良好舆论 氛围。2、信息管理推进项目建设,加强管理服务,有效支撑上 海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训发 挥党校主阵地作用,开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、 职业技能鉴定推行国家职业资格证书制度,促进体育健身市场 法制化发展。5、文史编撰努力打造《上海体育年鉴》工具书特 色,组织开展上海市志·卫生体育志·体育卷(1978-2010)》 的修订工作,策划出版各类上海体育文化主题产品,上海体育 博物馆建设 6、“965365”上海体育公共服务热线通过整合全 市体育公共服务信息,优化公共服务方式,实现“前台一线受 理、后台内部协办”的体育信息服务模式。 二、机构设置 上海市体育宣传教育中心设 7 个内设机构,包括:办公室、 宣传部、信息管理部 、教育培训部、职业鉴定部 、文史部 (年鉴编辑部)、热线服务部
第二部分 上海市体育宣传教育中心 2016年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 财政拨 般公 款收入 2,680.21共服务支出 其中:政府 性基金预算 350.96二、外交支 财政拨款 出 二、上级补 三、国防支 助收入 出 事业收 338.8四、公共安 全支出 四、经营收 五、教育支 出 五、附属单 六、科学技 位上缴收入 术支出 六、其他收 七、文化体 39.54育与传媒支 2,464.24 出 八、社会保 障和就业支 142.2 出 九、医疗卫 生与计划生 育支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 2
2 第二部分 上海市体育宣传教育中心 2016 年度单位决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨 款收入 2,680.21 一、一般公 共服务支出 其中:政府 性基金预算 财政拨款 350.96 二、外交支 出 二、上级补 助收入 三、国防支 出 三、事业收 入 338.8 四、公共安 全支出 四、经营收 入 五、教育支 出 五、附属单 位上缴收入 六、科学技 术支出 六、其他收 入 39.54 七、文化体 育与传媒支 出 2,464.24 八、社会保 障和就业支 出 142.2 九、医疗卫 生与计划生 育支出 38.04 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支
出 十八、国土 海洋气象等 支出 十九、住房 保障支出 十、粮油 物资储备支 其 他支出 350.96 本年收入合 3,058.55 本年支出合 3,015.99 用事业基金 弥补收支差 结余分配 142.62 年初结转和 年末结转和 356 结余 456.86 结余 3,515.4 3,515.4 2016年度收入决算表 单位:万元 上 属 项目 级 经单 本年收入财政拨款补事业收|营|位其他 合计 收入助入收上收入 功能分类科科目名称 入缴 目编码 类款项 合计3,058.52,680.21 338.80 39.54 文化体育 2207 与传媒支|2,506.802,128.46 338.80 39.54 3207103体育2,506.802,128.46338.8039.54 207|03|9共他体育2.506.80|2.1246 338.80 39.54 支出 社会保障 和就业支 政事业 620805 单位离退142.20142.20 休 72080502事业单位 8.45 3
3 出 十八、国土 海洋气象等 支出 十九、住房 保障支出 20.55 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、其 他支出 350.96 本年收入合 计 3,058.55 本年支出合 计 3,015.99 用事业基金 弥补收支差 额 结余分配 142.62 年初结转和 结余 456.86 年末结转和 结余 356.81 总计 3,515.41 总计 3,515.41 2016 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事业收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他 收入 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 3,058.55 2,680.21 338.80 39.54 2 207 文化体育 与传媒支 出 2,506.80 2,128.46 338.80 39.54 3 207 03 体育 2,506.80 2,128.46 338.80 39.54 4 207 03 99 其他体育 支出 2,506.80 2,128.46 338.80 39.54 5 208 社会保障 和就业支 出 142.20 142.20 6 208 05 行政事业 单位离退 休 142.20 142.20 7 208 05 02 事业单位 8.45 8.45
离退休 机关事业 8|208|0505单位基本 养老保险 74.10 74.10 缴费支出 机关事业 92080506 单位职业 年金缴费 支出 其他行政 0o|20s|o519事业单位 0.34 0.34 离退休支 医疗卫生 11210 与计划生 38.0438.04 育支出 1221005医疗保障38.0438.04 13|210|05|02业单位 医疗 住房保障 20.55 20.55 支出 住房改革 152210 20.55 支出 20.55 16|21001住房公积 20.55 金 17229 其他支出350.96350.96 彩票公益 金及对应 1822960 专项债务 350.96350.96 收入安排 的支出 用于体育 事业的彩 92296003票公益金 350.96350.96 支出 016年度支出决算表 单位:万元 上 对 缴经附 项目 本年支出基本支出项目支的/上营|属 合计 级支单 支出位 出 补
4 离退休 8 208 05 05 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 74.10 74.10 9 208 05 06 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 59.30 59.30 10 208 05 99 其他行政 事业单位 离退休支 出 0.34 0.34 11 210 医疗卫生 与计划生 育支出 38.04 38.04 12 210 05 医疗保障 38.04 38.04 13 210 05 02 事业单位 医疗 38.04 38.04 14 221 住房保障 支出 20.55 20.55 15 221 02 住房改革 支出 20.55 20.55 16 221 02 01 住房公积 金 20.55 20.55 17 229 其他支出 350.96 350.96 18 229 60 彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出 350.96 350.96 19 229 60 03 用于体育 事业的彩 票公益金 支出 350.96 350.96 2016 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补
功能分类科目 编码 科目名称 助支出 类款项 合计 合计3,015.991,33.491,683.50 2|207 文化体育与 传媒支出 2,464.241,132.041,332.20 320703 体育 2,464.241,132.041,332.20 2070399 其他体育支 2,464.241,132.041,332.20 5208 社会保障和 142.20141.85 0.34 就业支出 620805 行政事业单 142.20141.85 0.34 位离退休 7208 02事业单位离 8.45 退休 8.45 机关事业单 8208050 位基本养老 74.10 保险缴费支 出 机关事业单 9|20805 位职业年金 59.30 59.30 缴费支出 其他行政事 102080599业单位离退 0.34 0.34 休支出 医疗卫生与 11210 计划生育支 38.04 38.04 出 1221005 医疗保障 38.04 1321005/02/业单位医 38.04 38.04 14221 住房保障支 20.5520.55 出 1522102 「住房改革支 162210201住房公积金 0.55 20.55 其他支出 350.96 350.96 彩票公益金 l822960 及对应专项 债务收入安 350.96 350.96 排的支出 用于体育事 192296003业的彩票公350.96 350.96 益金支出
5 功能分类科目 编码 科目名称 助支出 行号 类 款 项 合计 1 合 计 3,015.99 1,332.49 1,683.50 2 207 文化体育与 传媒支出 2,464.24 1,132.04 1,332.20 3 207 03 体育 2,464.24 1,132.04 1,332.20 4 207 03 99 其他体育支 出 2,464.24 1,132.04 1,332.20 5 208 社会保障和 就业支出 142.20 141.85 0.34 6 208 05 行政事业单 位离退休 142.20 141.85 0.34 7 208 05 02 事业单位离 退休 8.45 8.45 8 208 05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 74.10 74.10 9 208 05 06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 59.30 59.30 10 208 05 99 其他行政事 业单位离退 休支出 0.34 0.34 11 210 医疗卫生与 计划生育支 出 38.04 38.04 12 210 05 医疗保障 38.04 38.04 13 210 05 02 事业单位医 疗 38.04 38.04 14 221 住房保障支 出 20.55 20.55 15 221 02 住房改革支 出 20.55 20.55 16 221 02 01 住房公积金 20.55 20.55 17 229 其他支出 350.96 350.96 18 229 60 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出 350.96 350.96 19 229 60 03 用于体育事 业的彩票公 益金支出 350.96 350.96