上海市地方志办公室2016年度部门决算 第一部分上海市地方志办公室概况 主要职能 上海市地方志办公室属参公管理的事业单位,主要工作 职责:规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂出版 研究地方志等。 机构设置 根据上述职责,上海市地方志办公室设六个内设机构 包括:秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区 县工作处、年鉴工作处、研究室(信息处)
- 1 - 上海市地方志办公室 2016 年度部门决算 第一部分 上海市地方志办公室概况 一、主要职能 上海市地方志办公室属参公管理的事业单位,主要工作 职责:规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂出版、 研究地方志等。 二、机构设置 根据上述职责,上海市地方志办公室设六个内设机构, 包括:秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区 县工作处、年鉴工作处、研究室(信息处)
第二部分上海市地方志办公室2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万 收入 支出 决算数 项 决算 财政拨款收入 2,028.17 般公共服务支出 826.10 其中:政府性基金预 算财政拨款 外交支出 上级补助收入 国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 7.11七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.07 九、医疗卫生与计划生育 支出 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 十九、住房保障支出 199.70 二十、粮油物资储备支出 十一、其他支出 本年收入合计 2,035.28 本年支出合计 2,126.50 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 749.97 年末结转和结余 658.75 总计 2
- 2 - 第二部分 上海市地方志办公室 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,028.17 一、一般公共服务支出 1,826.10 其中:政府性基金预 算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 7.11 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.07 九、医疗卫生与计划生育 支出 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 199.70 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,035.28 本年支出合计 2,126.50 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 749.97 年末结转和结余 658.75 总计 2,785.25 总计 2,785.25
016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合财政拨/上级/ 经附属 收入助/业营单位其他 收入收收上缴收入 功能分类科目编 入入收入 科目名称 类款|项 2,035.282,028.17 7.11 般公共服务支出 1,734.881,727.77 7.11 320133 宣传事务 1,734.881,727.77 7.11 2013301行政运行 1,208.721,201.61 7. 52013302一般行政管理事务 526.16 526.16 6208 社会保障和就业支出 30.07 30.07 720805 行政事业单位离退休 30.07 30.07 2080501 归口管理的行政单位 离退休 10.67 92080502事业单位离退休 18.3518.35 1020805 其他行政事业单位离 退休支出 11210 医疗卫生与计划生育 支出 70.63 210 医疗保障 68.83 132100501 行政单位医疗 68.83 1421099 其他医疗卫生与计划 生育支出 152109901/其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 16221 住房保障支出 199.70199.70 172210 住房改革支出 199.70199.70 182210201 住房公积金 61.22 61.22 192210203 购房补贴 138.48138.48
- 3 - 2016 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 功能分类科目编 码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 2,035.28 2,028.17 7.11 2 201 一般公共服务支出 1,734.88 1,727.77 7.11 3 201 33 宣传事务 1,734.88 1,727.77 7.11 4 201 33 01 行政运行 1,208.72 1,201.61 7.11 5 201 33 02 一般行政管理事务 526.16 526.16 6 208 社会保障和就业支出 30.07 30.07 7 208 05 行政事业单位离退休 30.07 30.07 8 208 05 01 归口管理的行政单位 离退休 10.67 10.67 9 208 05 02 事业单位离退休 18.35 18.35 10 208 05 99 其他行政事业单位离 退休支出 1.05 1.05 11 210 医疗卫生与计划生育 支出 70.63 70.63 12 210 05 医疗保障 68.83 68.83 13 210 05 01 行政单位医疗 68.83 68.83 14 210 99 其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 1.80 15 210 99 01 其他医疗卫生与计划 生育支出 1.80 1.80 16 221 住房保障支出 199.70 199.70 17 221 02 住房改革支出 199.70 199.70 18 221 02 01 住房公积金 61.22 61.22 19 221 02 03 购房补贴 138.48 138.48
016年度支出决算表 单位:万元 对附 项 本年支出 基本支出项目支出上级/经营/属单 上缴 支出支出/位补 助支 功能分类科 科目名称 号 合计 2,126.491,579.13547.36 2201 一般公共服务支出1,826.101,299.93526.16 320133 宣传事务 1,826.101,299.93526.16 2013301行政运行 1,299.931,299.93 52013302一般行政管理事务 526.16 526.16 社会保障和就业支 0710.6719.40 720805 行政事业单位离退 休 10.67 19.40 82080501 归口管理的行政单 10.67 10.67 位离退休 92080502事业单位离退休 18.35 18.35 102080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 112080599 其他行政事业单位 1.05 离退休支出 医疗卫生与计划生 12210 70.6368.83 育支出 1.80 1321005 医疗保障 68.83 68.83 142100501行政单位医疗 68.8368.83 1521099 其他医疗卫生与计 1.80 16|210|99|01其他医疗卫生与计 划生育支出 1.80 1.80 住房保障支出 199.7019.70 1822102住房改革支出 99.70 192210201住房公积金 61.22 61.22 202210203购房补贴 138.48 138.48
- 4 - 2016 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 合计 1 合 计 2,126.49 1,579.13 547.36 2 201 一般公共服务支出 1,826.10 1,299.93 526.16 3 201 33 宣传事务 1,826.10 1,299.93 526.16 4 201 33 01 行政运行 1,299.93 1,299.93 5 201 33 02 一般行政管理事务 526.16 526.16 6 208 社会保障和就业支 出 30.07 10.67 19.40 7 208 05 行政事业单位离退 休 30.07 10.67 19.40 8 208 05 01 归口管理的行政单 位离退休 10.67 10.67 9 208 05 02 事业单位离退休 18.35 18.35 10 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 11 208 05 99 其他行政事业单位 离退休支出 1.05 1.05 12 210 医疗卫生与计划生 育支出 70.63 68.83 1.80 13 210 05 医疗保障 68.83 68.83 14 210 05 01 行政单位医疗 68.83 68.83 15 210 99 其他医疗卫生与计 划生育支出 1.80 1.80 16 210 99 01 其他医疗卫生与计 划生育支出 1.80 1.80 17 221 住房保障支出 199.70 199.70 18 221 02 住房改革支出 199.70 199.70 19 221 02 01 住房公积金 61.22 61.22 20 221 02 03 购房补贴 138.48 138.48
2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万 收入决算数 支出决算数 般公共政府性基 项目 决算数 项目 合计预算财政金预算财 拨款政拨款 一般公共预算 财政拨款 2,028.17一、一般公共服务支出1,727.771,727.77 政府性基金预 算财政拨款 、外交支出 国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 八、社会保障和就业支 30.07 30.70 出 医疗卫生与计划生 育支出 70.63 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 农林水支出 一三、交通运输支出 四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 十六、金融支出 七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 199.70 199.70 十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,028.17、一般公共服务支出2,028.172,028.17 年初财政拨款结转 年末财政拨款结转和结 和结余 0.02 0.02 0.02 般公共 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨款 总计 2,028.1 计 2,028.192,028.19
- 5 - 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 一、一般公共预算 财政拨款 2,028.17 一、一般公共服务支出 1,727.77 1,727.77 二、政府性基金预 算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 30.07 30.70 九、医疗卫生与计划生 育支出 70.63 70.63 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、国土海洋气象等 支出 十九、住房保障支出 199.70 199.70 二十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,028.17 一、一般公共服务支出 2,028.17 2,028.17 年初财政拨款结转 和结余 0.02 年末财政拨款结转和结 余 0.02 0.02 一般公共 预算财政拨款 0.02 0.02 0.02 政府性基 金预算财政拨款 总计 2,028.19 总计 2,028.19 2,028.19