内部控制的目标与要素 内部控制的了解与描述 内部控制的测试 内部控制的评价 管理建议书
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▪ 审计证据 ▪ 审计工作底稿
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▪ 审计方法概述 ▪ 审计技术方法
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▪ 注册会计师的职业道德 ▪ 注册会计师的法律责任 ▪ 风险防范和法律责任规避
文件格式: PPT大小: 1.02MB页数: 20
▪ 审计产生的动因 ▪ 审计的职能与对象 ▪ 审计的分类 ▪ 审计依据和审计准则 ▪ 中国的审计制度
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第一节 货币政策的作用时滞及政策效果 第二节 货币政策的有效性
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第一节 所有者权益概述 第二节 投入资本的核算 第三节 公积金的核算 第四节 利润分配的核算
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第一节 财务报告概述 第二节 年度决算概述 第三节 年度决算的准备工作 第四节 年度决算工作的基本内容 第五节 年度决算
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• 第一节 金融企业往来概述 • 第二节 商业银行往来的核算 • 第三节 商业银行和中央银行往来的核算
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