12 第六章内部控制及其评审 9 3 765 ■云南财贸学院会计学院 ■审计教研室 《审计》一第六章内部控制及其评审
2021/2/23 《审计》—第六章 内部控制及其评审 1 第六章 内部控制及其评审 ◼云南财贸学院会计学院 ◼审计教研室
本章主要内容 ■第一节内部控制概述 第二节内部控制评审 《审计》一第六章内部控制及其评 2021/2/23 2
2021/2/23 《审计》—第六章内部控制及其评 审 2 本章主要内容 ◼ 第一节 内部控制概述 ◼ 第二节 内部控制评审
第一节内部控制概述 一、内部控制的含义与发展 二、内部控制的具体内容 ■三、理解内部控制概念应注意的几 个问题 《审计》一第六章内部控制及其评 2021/2/23 审
2021/2/23 《审计》—第六章 内部控制及其评 审 3 第一节 内部控制概述 ◼ 一、内部控制的含义与发展 ◼ 二、内部控制的具体内容 ◼ 三、理解内部控制概念应注意的几 个问题
、内部控制的含义与发展 (一)“内部牵制”阶段 (二)“内部控制”阶段 (三)“内部控制结构”阶段 (四)“内部控制整体框架”阶段 2021/2/23 《审计》一第六章内部控制及其评审
2021/2/23 《审计》—第六章 内部控制及其评审 4 一、内部控制的含义与发展 (一)“内部牵制”阶段 (二)“内部控制”阶段 (三)“内部控制结构”阶段 (四)“内部控制整体框架”阶段
(一)“内部牵制”阶段—萌芽期 ●1、特点 ●2、类型 (1)实物牵制 ●(2)机械牵制 ●(3)体制牵制 ●(4)薄记牵制 ●3、基本假定 2021/2/23 《审计》一第六章内部控制及其评审
2021/2/23 《审计》—第六章 内部控制及其评审 5 (一)“内部牵制”阶段—萌芽期 ⚫1、特点 ⚫2、类型 ⚫(1)实物牵制 ⚫(2)机械牵制 ⚫(3)体制牵制 ⚫(4)薄记牵制 ⚫3、基本假定