白水县校注出版清王永命续稿《白水县志》。 7、加强地情网站管理,规范运行,不断丰富内容 加强维护,定期对时事信息进行更新,每半月更新时事动态信 息一次,累计更新资料40万余字 (三)部门决算单位构成 渭南市地方志编纂委员会办公室设行政单位0个,事业单位1 个,其中,参照公务员管理事业单位1个,财政补助事业单位0个, 经费自理事业单位0个。本部门的部门决算包括部门本级决算,无 下属单位。纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级单位共有1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质 渭南市地方志编纂委 参照公务员管理事业单位 员会办公室 (四)部门人员情况说明 截止2018年底,本部门人员编制10人,参公事业编制10人, 实有人员13人,其中参公事业10人,其余3人为编外列支人员。 单位管理的离退休人员8人
白水县校注出版清王永命续稿《白水县志》。 7、加强地情网站管理,规范运行,不断丰富内容。 加强维护,定期对时事信息进行更新,每半月更新时事动态信 息一次,累计更新资料 40 万余字。 (三)部门决算单位构成 渭南市地方志编纂委员会办公室设行政单位 0 个,事业单位 1 个,其中,参照公务员管理事业单位 1 个,财政补助事业单位 0 个, 经费自理事业单位 0 个。本部门的部门决算包括部门本级决算,无 下属单位。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的一级单位共有 1 个,详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质 1 渭南市地方志编纂委 员会办公室 参照公务员管理事业单位 (四)部门人员情况说明 截止 2018 年底,本部门人员编制 10 人,参公事业编制 10 人, 实有人员 13 人,其中参公事业 10 人,其余 3 人为编外列支人员。 单位管理的离退休人员 8 人
口参公编制 口实有人数 口编外列支 口退休人数 参公编制实有人数编外列支退休人数 (五)部门国有资产占用及购置情况说明 截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆;单价50 万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0 台(套)。2018年当年未安排购置车辆;购置单价50万元以上的 设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套) 二、2018年度部门决算公开表 1、2018年部门决算收支总表。 2、2018年部门决算收入总表 3、2018年部门决算支出总表 4、2018年部门决算财政拨款收支总表 5、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功 能分类科目)。 6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经 济分类科目) 7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按 功能分类科目)
0 2 4 6 8 10 12 14 参公编制 实有人数 编外列支 退休人数 参公编制 实有人数 编外列支 退休人数 (五)部门国有资产占用及购置情况说明 截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年未安排购置车辆;购置单价 50 万元以上的 设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。 二、2018 年度部门决算公开表 1、2018 年部门决算收支总表。 2、2018 年部门决算收入总表。 3、2018 年部门决算支出总表。 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功 能分类科目)。 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经 济分类科目)。 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按 功能分类科目)
8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按 经济分类科目)。 9、2018年部门决算政府性基金收支表。 10、2018年部门决算项目支出表。 11、2018年部门决算政府采购情况表 12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出表。 、部门决算情况说明 (一)2018年度收入支出决算总体情况 2018年收入224.78万元,较上年增长27.47%,其主要原因是 人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等;支出 224.78万元,较上年增长27.47%,其主要原因是人员工资标准的 调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等 1、收入总计224.78万元。包括 (1)一般公共预算财政拨款收入224.78万元,为市级财政当 年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比,增长27.47%,增 加的原因是人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等 (2)本单位无政府性基金收入。 (3)本单位无事业收入 (4)本单位无经营收入。 (5)本单位无其他收入
8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按 经济分类科目)。 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。 10、2018 年部门决算项目支出表。 11、2018 年部门决算政府采购情况表。 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出表。 三、部门决算情况说明 (一)2018 年度收入支出决算总体情况 2018 年收入 224.78 万元,较上年增长 27.47%,其主要原因是 人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等;支出 224.78 万元,较上年增长 27.47%,其主要原因是人员工资标准的 调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等。 1、收入总计 224.78 万元。包括: (1)一般公共预算财政拨款收入 224.78 万元,为市级财政当 年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比,增长 27.47%,增 加的原因是人员工资标准的调整、新增退休人员死亡抚恤金费用等。 (2)本单位无政府性基金收入。 (3)本单位无事业收入。 (4)本单位无经营收入。 (5)本单位无其他收入
(6)本单位无用事业基金弥补收支差额。 (7)本单位年末无结余。 2、支出总计224.78万元,包括 (1)基本支出196.78万元,主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出151.59 万元,较上年度增加32.47%,增加的原因是工资标准的提高;对 个人和家庭的补助支出23.17万元,较上年度增加55.16%,增加 的原因是本单位新增退休人员死亡一例,发放死亡抚恤金;商品和 服务支出22.02万元,较上年度增加16.07%,增加的原因是日常 办公费,会议费等支出增加 (2)项目支出28万元,主要是为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括《渭南年鉴》出 版印刷项目23万元,《渭南市志》资料征集编纂5万元,支出与2017 年度支出持平。 (3)经营支出0万元。 (4)对附属单位补助支出0万元 (5)结余分配0万元 (6)年末结转和结余0万元。 (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收入支出决算总体情况
(6)本单位无用事业基金弥补收支差额。 (7)本单位年末无结余。 2、支出总计 224.78 万元,包括: (1)基本支出 196.78 万元,主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 151.59 万元,较上年度增加 32.47%,增加的原因是工资标准的提高;对 个人和家庭的补助支出 23.17 万元,较上年度增加 55.16%,增加 的原因是本单位新增退休人员死亡一例,发放死亡抚恤金;商品和 服务支出 22.02 万元,较上年度增加 16.07%,增加的原因是日常 办公费,会议费等支出增加。 (2)项目支出 28 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括《渭南年鉴》出 版印刷项目 23 万元,《渭南市志》资料征集编纂 5 万元,支出与 2017 年度支出持平。 (3)经营支出 0 万元。 (4)对附属单位补助支出 0 万元。 (5)结余分配 0 万元。 (6)年末结转和结余 0 万元。 (二)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收入支出决算总体情况